曲靖市國土資源局2018年部門預算公開目錄

      2019-02-28 16:52:32   來源:市自然資源和規(guī)劃局   

        

       
      第一部分 曲靖市國土資源局2018年部門預算編制說明
      第二部分 曲靖市國土資源局2018年部門預算表
      一、部門財務收支總體情況表
      二、部門收入總體情況表
      三、部門支出總體情況表
      四、部門財政撥款收支總體情況表
      五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
      六、部門基本支出情況表
      七、政府性基金預算支出表
      八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
      九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
      十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)
      十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)
      十二、市對下轉移支付績效目標表
      十三、部門政府采購情況表
       
       
      曲靖市國土資源局
      2018年部門預算編制說明
       
      一、基本職能及主要工作
      (一)部門主要職責
      承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任;承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任;承擔優(yōu)化配置國土資源的責任;負責規(guī)范國土資源權屬管理;承擔耕地保護的責任;承擔及時準確提供土地利用各類數據的責任;承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任;承擔規(guī)范國土資源市場秩序的責任;負責礦產資源開發(fā)的管理;負責管理地質勘查活動和礦產資源儲量;承擔地質環(huán)境保護責任;承擔地質災害預防和治理的責任;依法征收資源收益,參與資金使用的監(jiān)督、管理工作,擬訂土地、礦產資源參與經濟調控的措施;推進國土資源科技進步,組織制定、實施國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計劃,組織實施重要科技專項,推進國土資源信息化和信息資料的公共服務;加強共建保障和促進科學發(fā)展土地管理新機制建設工作,促進土地科學發(fā)展;承辦市人民政府交辦的其他事項。
      (二)機構設置情況
      曲靖市國土資源局是市政府履行對全市土地、礦產、測繪統一管理的職能部門和行政執(zhí)法部門。單位位于麒麟區(qū)建保路,機關內設17個行政科室,下設麒麟分局、經濟技術開發(fā)區(qū)分局、執(zhí)法監(jiān)察支隊3個參公管理事業(yè)單位,曲靖市土地開發(fā)整理中心、曲靖市土地儲備中心、曲靖市地質環(huán)境監(jiān)測站3個全額撥款事業(yè)單位以及曲靖市土地礦業(yè)權評估事務所、曲靖市土地礦產勘測規(guī)劃事務所2個自收自支事業(yè)單位。
      (三)重點工作概述
      1.全面梳理全市地理國情和資源環(huán)境承載能力,以主體功能區(qū)戰(zhàn)略為指導,按照《全國國土規(guī)劃綱要(2016-2030年)》和省級規(guī)劃要求,統籌各類空間性規(guī)劃,調整完善全市土地利用總體規(guī)劃,積極推進“多規(guī)合一”,強化土地用途管制,強化對國土空間開發(fā)、保護、整治等各類活動的指導和管控,確保土地利用不得突破規(guī)劃確定的用地規(guī)模和總體布局。
      2.落實最嚴格的耕地保護制度,著力加強耕地數量、質量、生態(tài)“三位一體”保護。
      3.堅持“區(qū)別對待、有保有壓”,突出建設用地指標投放重點,確保省“五網”、“四個一百”和市“六個一百”、“六大產業(yè)”等重點項目用地需求。
      4.積極推進土地供給側改革,把節(jié)約集約利用資源放在更加突出的位置,引導用地需求合理化、供地結構合理化、土地價格合理化。
      5.堅持綠色發(fā)展、生態(tài)優(yōu)先的理念,樹立節(jié)約集約循環(huán)利用的資源觀,強化礦產資源綠色勘查開發(fā),推動資源利用方式根本轉變,推進綠色礦山建設,加快發(fā)展綠色礦業(yè),加強礦山生態(tài)環(huán)境保護,促進資源開發(fā)與環(huán)境保護協調發(fā)展。
      6.切實推進不動產統一登記制度建設和實施,著力提高不動產登記信息管理平臺接入質量,實現數據上傳實時、準確、完整。按照“進一個門,跑一次路”的原則,切實提高不動產登記效率和服務質量,防范登記風險,化解登記矛盾,維護權利人權益。
      7.貫徹“預防為主、防治結合”的方針,大力推進地質災害綜合防治體系建設。加強應急隊伍和應急平臺建設,積極做好群測群防和監(jiān)測預警,推動監(jiān)測工作由“無責任的義務”向“有報酬的責任”轉變。
      8.認真落實第四次烏蒙山片區(qū)區(qū)域發(fā)展與脫貧攻堅部際聯席會議精神,用好用活用足國土資源扶貧政策,充分釋放政策效能??茖W統籌安排年度新增建設用地指標,優(yōu)先保障貧困地區(qū)基礎設施建設、特色產業(yè)發(fā)展等用地需要求。
      9.加快推進農村集體建設用地和宅基地使用權確權登記發(fā)證工作進度,按時完成曲靖市耕地后備資源調查評價工作,認真開展年度全國土地變更調查與遙感監(jiān)測,繼續(xù)做好勘測定界工作業(yè)務指導及成果審查等基礎管理工作,為國土資源保護和開發(fā)利用決策提供有力支撐。
      二、預算單位基本情況
      我部門編制2018年部門預算單位共3個。均為財政全供給單位,財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位1個;非參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年12月統計,部門基本情況如下:
      在職人員編制172人,其中:行政編制 66人,事業(yè)編制106人。在職實有159人,均為財政全供養(yǎng)人員。
      離退休人員 55人,其中: 離休 2人,退休53人。
      車輛編制2輛,實有車輛3輛。
      三、預算單位收入情況
      (一)部門財務收入情況
      2018年部門財務總收入 8166.17萬元,其中:一般公共預算財政撥款8056.17萬元,政府性基金預算財政撥款110萬元。
      (二)財政撥款收入情況
      2018年部門財政撥款收入 8166.17萬元,其中:本年收入8166.17萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款8056.17萬元(本級財力7659.33萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,其他非稅收入安排支出396.84萬元),政府性基金預算財政撥款110萬元。
      四、預算單位支出情況
      2018年部門預算總支出 8166.17萬元。財政撥款安排支出 8166.17萬元,其中,基本支出3235.99萬元,項目支出4930.18萬元。
      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
      1. 社會保障和就業(yè)支出438萬元,主要用于在社會保障和就業(yè)方面的支出,包括歸口管理的行政單位離退休經費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出等。
      2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出245.98萬元,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,包括單位基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助等。
      3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出110萬元,主要用于麒麟分局農村集體土地確權發(fā)證工作支出。
      4. 國土海洋氣象等支出7204.22萬元,主要用于國土資源、測繪等方面的支出,包括機關及下屬事業(yè)單位的基本支出以及地質災害防治、不動產登記工作、礦產衛(wèi)片執(zhí)法檢查、儲量動態(tài)監(jiān)測、土地利用等項目工作經費。
      5. 住房保障支出167.97萬元,主要用于單位按照人力資源部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
      1.工資福利支出3,104.11萬元(其中基本支出2768.11萬元,項目支出336萬元)。
      (1)基本工資2,066.48萬元(其中基本支出2066.48萬元,項目支出0萬元);
      (2)獎金49.67萬元(其中基本支出49.67萬元,項目支出0萬元);
      (3)績效工資32.75萬元(其中基本支出32.75萬元,項目支出0萬元);
      (4)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費289.89萬元(其中基本支出289.89萬元,項目支出0萬元);
      (5)職工基本醫(yī)療保險繳費139.98萬元(其中基本支出139.98萬元,項目支出0萬元);
      (6)其他社會保障繳費21.37萬元(其中基本支出21.37萬元,項目支出0萬元);
      (7)住房公積金167.97萬元(其中基本支出167.97萬元,項目支出0萬元);
      (8)其他工資福利支出336萬元(項目支出336萬元,用于不動產登記中心聘用人員工資)。
      2. 商品和服務支出3483.85萬元(其中基本支出246.19萬元,項目支出3237.66萬元)。
      (1)辦公費227.18萬元(基本支出165.72萬元,項目支出61.46萬元);
      (2)印刷費12.6萬元(基本支出0萬元,項目支出12.6萬元);
      (3)電費1.10萬元(基本支出0萬元,項目支出1.10萬元);
      (4)郵電費1萬元(基本支出0萬元,項目支出1萬元);
      (5)差旅費12萬元(基本支出0萬元,項目支出12萬元);
      (6)租賃費35.04萬元(基本支出0萬元,項目支出35.04萬元);
      (7)會議費3.32萬元(基本支出3.32萬元);
      (8)培訓費48.59萬元(基本支出9.49萬元,項目支出39.10萬元);
      (9)勞務費11.14萬元(項目支出11.14萬元);
      (10)委托業(yè)務費2373.22萬元(項目支出2373.22萬元);
      (11)工會經費35.09萬元(基本支出35.09萬元);
      (12)福利費11.75萬元(基本支出11.75萬元);
      (13)公務用車運行維護費7萬元(基本支出7萬元);
      (14)其他交通費13.83萬元(基本支出13.83萬元);
      (15)其他商品和服務支出691萬元(項目支出691萬元)
      3.對個人和家庭的補助221.69萬元(基本支出221.69萬元)
      (1)離休費22.96萬元(基本支出22.96萬元);
      (2)退休費113.34萬元(基本支出113.34萬元);
      (3)醫(yī)療費補助85.39萬元(基本支出85.39萬元)
      4.資本性支出1356.52萬元(基本支出0萬元,項目支出1356.52萬元)
      (1)辦公設備購置118萬元(項目支出118萬元);
      (2)專用設備購置36萬元(項目支出36萬元);
      (3)基礎設施建設1175萬元(項目支出1175萬元);
      (4)信息網絡及軟件購置更新27.52萬元。
      五、省對下專項轉移支付情況
      (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況。
      無省對下專項轉移支付項目清單項目情況
      (二)與中央配套事項。
      無與中央配套事項。
      (三)按既定政策標準測算補助事項
      無按既定政策標準測算補助事項
      六、政府采購預算情況
      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算及政府購買服務預算, 2018年,政府采購預算總金額1070.20萬元,其中政府購買社會中介服務1010.3萬元(礦山儲量動態(tài)監(jiān)測、土地利用觀測技術服務、地質災害技術服務、土地變更調查、基準地價更新等15項中介技術服務),辦公設備、辦公桌椅采購以及不動產登記中心檔案庫房改造59.90萬元等。
      七、預算收支增減變化情況說明
      (一)2018年部門預算總收入 8166.17萬元,與上年相比減少3567.26萬元,減30.40%,其中:一般公共預算財政撥款8056.17萬元,政府性基金預算財政撥款110萬元。
      (二)2018年部門預算總支出 8166.17萬元。與上年相比減少3567.26萬元,減30.40%,其中,基本支出3235.99萬元,項目支出4930.18萬元。
      (三)與上年相比,基本支出增加647.66萬元,增加的主要原因是人員工資支出及養(yǎng)老保險等社會保險繳費增加,項目支出減少4214.92萬元,減少的主要項目有市級投資土地補充耕地項目。
      八、其他公開信息
      (一)專業(yè)名詞解釋
      1.部門基本支出預算:是指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,按其性質分為人員經費和日常公用經費。
      2.部門項目支出預算:是指部門為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展專項計劃,在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。
      3.支出功能分類:主要根據政府職能分類,反映政府支出的內容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。
      4.支出經濟分類:主要反映政府各項支出的經濟性質和具體用途。支出經濟分類設置類、款兩級科目。
      5.“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
       6.機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出(用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
      (二)機關運行經費安排
      2018年用于保障市國土局機關、麒麟分局等機構正常運轉的辦公經費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)246.16萬元,占基本支出的7.61%。
      (三)三公經費增減變化情況說明
      2018年“三公”經費財政撥款預算安排45.11萬元,與上年相比減少34.68萬元,減43.46%,主要是由于公務用車改革后公務用車運行維護費及因公出國(境)費減少。其中:公務用車購置及運行費19.08萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行費19.08萬元),公務接待費26.03萬元。
      (四)國有資產占用情況
      鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
      (五)重點績效評價結果等預算績效情況說明
      2018年支出預算中,按照保障發(fā)展更加有力、資源保護更加嚴格、發(fā)展紅利更加惠民、礦政管理更加規(guī)范、執(zhí)法監(jiān)察更加有效、基礎工作更加扎實等要求,制定了績效管理實施方案,明確了項目績效工作的管理責任主體,結合部門工作實際對2018年不動產登記、地質災害防治、礦山儲量核實、礦產衛(wèi)片執(zhí)法檢查、第三次全國土地調查等項目經費4423.34萬元涉及的項目績效指標體系進行補充完善,各項目績效目標詳見附表(市本級項目支出績效目標表)。
       
                                                                                                                                   曲靖市國土資源局
                                                                                                                                      2018年3月7日

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