目 錄
第一部分 曲靖市水務(wù)局2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市水務(wù)局2018年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
曲靖市水務(wù)局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市人民政府機構(gòu)改革實施意見>的通知》(曲辦發(fā)[2010]43號),設(shè)立曲靖市水務(wù)局,為曲靖市人民政府工作部門,正處級。主要職能為擬訂水務(wù)工作的方針、政策、統(tǒng)一管理水資源、擬訂計劃用水、節(jié)約用水政策、對水利資金的使用進行調(diào)節(jié)并實施監(jiān)督、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護、負責(zé)農(nóng)村水務(wù)、農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作、負責(zé)水利工程建設(shè)項目招投標監(jiān)督管理工作,承擔(dān)防汛、抗旱日常工作及市委、市政府交辦的其他工作事項等。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
本次部門預(yù)算中的收入和支出包括了曲靖市水務(wù)局機關(guān)及直屬事業(yè)單位,共計9個預(yù)算單位。
(三)重點工作概述
2018年水務(wù)局以大型水庫建設(shè)為龍頭,加快水網(wǎng)工程建設(shè),城鄉(xiāng)供水安全保障能力顯著提升,以民生水利建設(shè)為重點,加力脫貧攻堅工作,以農(nóng)田水利改革為突破,統(tǒng)籌推進水務(wù)改革,水利建設(shè)管理體制機制逐步健全,以防汛抗旱減災(zāi)為目標,攻堅薄弱環(huán)節(jié)建設(shè),以生態(tài)文明建設(shè)為抓手,強化河湖管理工作,最嚴格水資源管理制度全面落實,河長制工作深入推進。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共9個。其中:財政全供給單位6個;部分供給單位3個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位8個。截至2017年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制318人,其中:行政編制 42人,事業(yè)編制276人。在職實有276人,其中: 財政全供養(yǎng) 173人,財政部分供養(yǎng)103人,非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 221人,其中: 離休 2人,退休 219人。
車輛編制15輛,實有車輛15輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入15473.46萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款15473.46萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
(二)財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 15473.46萬元,其中:本年收入15473.46萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中一般公共預(yù)算財政撥款15473.46萬元(本級財力15063.46萬元,其他非稅收入安排的支出410萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 15473.46萬元。財政撥款安排支出 15473.46萬元,其中,基本支出3733.46萬元,項目支出11740萬元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于“農(nóng)林水支出(類)—水利(款)—行政運行(項)”支出,主要反映水利機關(guān)職工工資,辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等基本支出;“農(nóng)林水支出(類)—水利(款)—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項)”支出,主要反映用于水利事業(yè)類的工資、辦公等支出; “社會保障和就業(yè)支出(類)—行政事業(yè)單位離退休(款)—歸口管理的行政單位離退休(項)”支出,主要反映單位離退休人員的離退休費支出;“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)—醫(yī)療保障(款)—行政單位醫(yī)療 (項)”支出,主要反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費;“住房保障支出(類)—住房改革支出(款)—住房公積金(項)”,主要反映單位按規(guī)定的基本工資和津貼補貼標準以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出3733.46萬元,項目支出11740萬元)。主要是:1、基本支出501機關(guān)工資福利750.07萬元,502機關(guān)商品和服務(wù)支出68.62萬元,505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助2455.08萬元,509對個人和家庭的補助459.69萬元。2、項目支出502機關(guān)商品服務(wù)支出805萬元,503機關(guān)資本性支出10935萬元。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
(二)與中央配套事項
無與中央配套事項預(yù)算。
(三)按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目65個,采購預(yù)算資金71萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
(本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因)
(一)基本支出預(yù)算變動的主要原因
2017年市水務(wù)局基本支出2793.84萬元,2018年市水務(wù)局基本支出3733.46萬元,同比增長34%,主要原因是新增納入預(yù)算單位2個,2017年工資調(diào)整增加、人員增加,住房公積金、養(yǎng)老保險金、職業(yè)年金相應(yīng)增加。
(二)項目支出預(yù)算變動的主要原因
2017年市水務(wù)局項目支出9712萬元,2018年市水務(wù)局項目支出11740萬元,同比增長21%,主要原因是高效節(jié)水灌溉項目增加及利息增加,加大了市級配套資金。
八、2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
曲靖市水務(wù)局2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排86.9萬元,其中:因公出國(境)費未安排,安排公務(wù)用車購置及運行費53.6萬元(公務(wù)用車運行費53.6萬元,公務(wù)用車購置費為零),公務(wù)接待費33.3萬元,同比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排87.1萬元下降2%,“三公”經(jīng)費增減變化原因說明:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神,曲靖市水務(wù)局機關(guān)厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費開支,公務(wù)員接待費以及運行經(jīng)費,2018年預(yù)算較上年下降2%。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟科目:是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,具體設(shè)類、款兩級。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設(shè)類、款、項三級。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、 “三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。詳見附表。
5、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出(用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年我部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算246.13萬元,主要用于保障全局工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費,包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費,福利費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明詳見附表
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