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      曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會(本級)2018年度部門決算

      發(fā)布時間:2019-07-31 11:08:17   索引號:   文號:   來源:    

      監(jiān)督索引號53030014036101000

      曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會(本級)2018年度部門決算
      第一部分  曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會概況
      一、主要職能
      二、部門基本情況
      第二部分  2018年度部門決算表
      一、收入支出決算總表
      二、收入決算表
      三、支出決算表
      四、財政撥款收入支出決算總表
      五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
      七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
      八、財政專戶管理資金收入支出決算表
      九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
      第三部分  2018年度部門決算情況說明
      一、收入決算情況說明
      二、支出決算情況說明
      三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
      四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
      第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
      一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
      二、國有資產(chǎn)占用情況
      三、政府采購支出情況
      四、部門績效自評情況
      (一)項目支出概況
      (二)項目支出績效自評
      (三)項目績效目標(biāo)管理
      (四)2018部門整體支出績效自評報告
      (五)部門整體支出績效自評表
      五、其他重要事項情況說明
      第五部分  名詞解釋
       
      第一部分  曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會概況
      一、主要職能
      (一)主要職能
      1.貫徹執(zhí)行國家和省醫(yī)藥衛(wèi)生計生體制改革的方針政策,擬訂曲靖市醫(yī)藥衛(wèi)生計生體制改革衛(wèi)生有關(guān)配套方案并組織實施。
      2.承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的職責(zé),負責(zé)食品及有關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險評估、預(yù)警工作。
      3.統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生計生資源配置,制定曲靖市區(qū)域衛(wèi)生計生規(guī)劃。
      4.組織實施基本藥物制度,管理行政區(qū)域內(nèi)各醫(yī)療單位藥品及醫(yī)療設(shè)備、耗材的采購工作。
      5.制定社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施,負責(zé)婦幼保健和新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理與監(jiān)督。
      6.負責(zé)疾病預(yù)防控制工作,制定重大疾病防治規(guī)劃和免疫規(guī)劃并組織實施;協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù)。
      7.負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施,指導(dǎo)實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制于應(yīng)急處置。
      8.制定中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施。
      9.指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作,按照職責(zé)分工負責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負責(zé)公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理,負責(zé)傳染病防治監(jiān)督。
      10.負責(zé)醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理,制定醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和采供血機構(gòu)管理的政策 、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范,建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督體系。
      11.擬訂衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃,加強衛(wèi)計人才隊伍建設(shè)工作。
      12.負責(zé)干部保健、愛國衛(wèi)生工作的綜合管理與監(jiān)督,承擔(dān)曲靖市防治艾滋病工作委員會的具體工作。
      13.組織建立計劃生育利益向?qū)?、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制:負責(zé)協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群總團體履行計劃生育相關(guān)工作職責(zé)。
      14.制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實,推動流動人口衛(wèi)生計生信息共享和公共服務(wù)工作機制。
      15.指導(dǎo)監(jiān)督各縣(市)區(qū)衛(wèi)生計生工作。
      16.承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
      (二)2018年度重點工作任務(wù)介紹
      協(xié)助推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計生服務(wù)資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生計生規(guī)劃的編制和實施;負責(zé)衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進等工作,承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運動委員會、市干部保健委員會、市人民政府防治艾滋病工作委員會和市計劃生育協(xié)會的日常工作,負責(zé)全市重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。協(xié)調(diào)有關(guān)部門對艾滋病實施防控和干預(yù),控制艾滋病的發(fā)生和蔓延等工作;指導(dǎo)衛(wèi)生計生工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為;負責(zé)組織推進公立醫(yī)院改革,建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議;提升農(nóng)村貧困人口醫(yī)療保障水平和貧困地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力,保障農(nóng)村貧困人口享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),推進健康中國建設(shè),防治因病致貧、因病返貧,全面提高農(nóng)村貧困人口健康水平。
      二、部門基本情況
      (一)部門決算單位構(gòu)成
      納入2018年部門決算編報的單位共9個。其中:財政全供給單位4個;部分供給單位5個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位1個;非參公管理事業(yè)單位2個。分別是:
      1.曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會(本級)
      2.曲靖市疾病預(yù)防控制中心
      3.曲靖市婦幼保健院
      4.曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會衛(wèi)生監(jiān)督局
      5.曲靖市中心血站
      6.曲靖市第一人民醫(yī)院
      7.曲靖市第二人民醫(yī)院
      8.曲靖市第三人民醫(yī)院
      9.曲靖市中醫(yī)醫(yī)院
      (二)部門人員和車輛的編制及實有情況
      部門實有人員編制68人,其中:行政編制58人,事業(yè)編制10人;在職在編實有行政人員60人,事業(yè)人員10人。
      離退休人員2人,其中:離休2人,退休0人。
      注:退休人員工資并入社保部門發(fā)放,故此未在此處反映。
      實有車輛編制3輛,在編實有車輛10輛。
       
       
      第二部分  2018年度部門決算表
      (詳見附件)
       
      第三部分  2018年度部門決算情況說明
      一、收入決算情況說明
      曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會2018年度收入合計2666.67萬元。其中:財政撥款收入2647.55萬元,占總收入的99.28%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入19.12萬元,占總收入的0.72%。與上年對比收入增減比例-24.20%,主要原因是國家衛(wèi)生城市復(fù)審等部門項目已基本完工,故此本年度項目預(yù)算金額減少及厲行節(jié)約,縮減單位公用經(jīng)費支出。
      二、支出決算情況說明
      曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會218年度支出合計2654.65萬元。其中:基本支出1668.66萬元,占總支出的62.86%;項目支出985.98萬元,占總支出的37.14%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比其中(1)基本支出減少197.42萬元(2017年基本支出決算數(shù)1866.08萬元),增減比例-10.58%,主要原因分析:2017年12月人員變動減少工資福利等支出及厲行節(jié)約,縮減公用經(jīng)費支出。(2)項目支出減少543.23萬(2017年項目支出決算數(shù)1529.21 萬元),增減比例-35.52%,主要原因分析:國家衛(wèi)生城市復(fù)審等部門項目已基本完工,故此本年度項目預(yù)算金額減少。
      (一)基本支出情況
      2018年度用于保障曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1668.66萬元。與上年對比減少197.42萬元(2017年基本支出決算數(shù)1866.08萬元),增減比例-10.58%,主要原因分析:2017年12月人員變動減少工資福利等支出及厲行節(jié)約,縮減公用經(jīng)費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的52.38%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0.33%。
      (二)項目支出情況
      2018年度用于保障曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出985.98萬元。與上年對比減少543.23萬(2017年項目支出決算數(shù)1529.21 萬元),增減比例-35.52%,主要原因分析:國家衛(wèi)生城市復(fù)審等部門項目已基本完工,故此本年度項目預(yù)算金額減少。
      三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
      (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
      2018年曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會部門一般公共預(yù)算財政撥款支出2606.94萬元,占本年支出合計的98.20%。2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出3372.96萬元,與上年對比減支766.02萬元,主要原因分析:國家衛(wèi)生城市復(fù)審等部門項目已基本完工,故此本年度項目預(yù)算金額減少及厲行節(jié)約,縮減單位公用經(jīng)費支出等。
      (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
      1.一般公共服務(wù)(類)支出123.33萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.73%。主要用于機關(guān)運行等相關(guān)支出;
      2. 社會保障和就業(yè)(類)支出241.68萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.27%。主要用于職工工資性福利支出如住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等相關(guān)支出;
      4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出2166.33萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.10%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)建設(shè)及機關(guān)工作人員基本工資保障等支出;
      4. 住房保障支出75.60萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.90%。主要用于住房公積金支出;
      四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
      (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
      曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為42.00萬元,支出決算為45.08萬元,完成預(yù)算的107%。其中:因公出國(境)費支出決算為3.95萬元,年初未預(yù)算;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為23.41萬元,完成預(yù)算的97.54%;公務(wù)接待費支出決算為17.72萬元,完成預(yù)算的98.44%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是劉云華主任送援烏醫(yī)療隊出國未納入年初預(yù)算,故此產(chǎn)生差異;2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮單位公用經(jīng)費所致。
      2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加3.69萬元,增長8.90%。其中:因公出國(境)費支出決算增加3.96萬元,增長0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.01萬元,下降0.04%;公務(wù)接待費支出決算減少0.25萬元,下降1.44%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因機關(guān)厲行節(jié)約,壓縮公用經(jīng)費支出。
      (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
      2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出3.96萬元,占100%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出23.41萬元,占100%;公務(wù)接待費支出17.72萬元,占100%。具體情況如下:
      1.因公出國(境)費支出3.96萬元,共安排因公出國(境)團組1個,累計11人次。開展內(nèi)容包括:曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會劉云華主任護送援烏醫(yī)療隊出國。
      2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出23.41萬元。其中:
      公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
      公務(wù)用車運行維護支出23.41萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于下鄉(xiāng)督導(dǎo)健康扶貧等衛(wèi)生和計劃生育工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
      3.公務(wù)接待費支出17.72萬元。其中:
      國內(nèi)接待費支出17.72萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待190批次(其中:外事接待0批次),接待人次1867人(其中:外事接待人次0人)。主要用于衛(wèi)生和計劃生育工作發(fā)生的接待支出。
      國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
      第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
      一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
      曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出130.56萬元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持單位的基本運轉(zhuǎn),主要用于差旅費、郵電費、水費、電費及辦公經(jīng)費等開支。
      二、國有資產(chǎn)占用情況
      截至2018年12月31日,曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會資產(chǎn)總額3505.01萬元,其中,流動資產(chǎn)634.70萬元,固定資產(chǎn)2870.31萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少353.68萬元,其中固定資產(chǎn)減少180.73萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)268項,賬面原值180.73萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
      國有資產(chǎn)占有使用情況表  
                  單位:萬元  
      項目 行次 資產(chǎn)總額 流動資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產(chǎn) 其他資產(chǎn)  
      小計 房屋構(gòu)筑物 車輛 單價200萬以上大型設(shè)備 其他固定資產(chǎn)  
       
      欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
      合計 1 3505.01  634.70  2870.31  2109.79  307.28  453.24           
               
      填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
      2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
         
      三、政府采購支出情況
      2018年度,部門政府采購支出總額15.75萬元,其中:政府采購貨物支出15.75萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
      四、部門績效自評情況
      加強預(yù)算編制管理,設(shè)定項目支出年度、中期績效目標(biāo),相應(yīng)設(shè)定項目支出的產(chǎn)出指標(biāo),效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。同時引入第三方獨立機構(gòu)集中開展審計,對項目設(shè)置的必要性、實施計劃的可行性等進行評審。
      如全國醫(yī)師資格考試項目嚴格按照國家醫(yī)師資格考試有關(guān)要求,認真組織考務(wù)工作,完成考試報名現(xiàn)場審核、實踐技能考試、醫(yī)學(xué)綜合筆試、鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格考試、“一年兩試”試點等工作。醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策培訓(xùn)和工作督查項目按照省、市推進醫(yī)改重點工作的要求,組織半年和年終深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重點工作任務(wù)專項督查;按照省、市推進醫(yī)改重點工作的要求,組織深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策培訓(xùn)。干部保健項目做好干部保健對象的醫(yī)療保健管理工作,開展衛(wèi)生防病和保健知識宣傳教育;組織制定市重點干部保健對象的醫(yī)療保健方案,并監(jiān)督、檢查實施情況;負責(zé)協(xié)調(diào)重點干部保健對象重大疾病的診治、搶救、組織聯(lián)系專家會診和病人到市外的轉(zhuǎn)診工作;組織安排干部保健對象年度健康體檢;組織做好對干部保健對象門診、住院、疑難病會診、危重病搶救、日常醫(yī)療巡診等醫(yī)療保健工作。曲靖市重點傳染病防治及重大疾病預(yù)防控制項目開展傳染病防控,確保傳染病發(fā)病穩(wěn)中有降、總體可控;做好重點疾病防控,實現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)。加強疾控能力建設(shè),做好健康扶貧疾病預(yù)防控制工作。開展以預(yù)防性滅鼠為主的鼠疫防治聯(lián)防工作,加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),有效防控鼠疫疫情發(fā)生,提升鼠疫防控能力,落實實驗室生物安全措施;加強督導(dǎo)檢查,保證鼠疫聯(lián)防、疫區(qū)處置和疫情控制措施落實到位,保護公眾身體健康與生命安全,維護經(jīng)濟社會穩(wěn)定。
      五、其他重要事項情況說明

      六、相關(guān)口徑說明
      (一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
      (二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
      (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
      (四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
      第五部分  名詞解釋
      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
      (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
      (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
      (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
      (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
      (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
      (七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
      (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
      (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
      (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
      (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
      (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
      (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
      (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
      (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
      (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
      (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。


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