第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
(一)主要職能
曲靖電視臺的主要職能是貫徹執(zhí)行黨和政府在宣傳、影視文化方面的路線、方針、政策,把握正確的輿論導(dǎo)向,充分發(fā)揮喉舌作用,圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
曲靖電視臺的主要工作為制定電視臺中長期發(fā)展目標(biāo)計劃;負(fù)責(zé)本臺公益性欄目的采制、播出,確保不出現(xiàn)導(dǎo)向性錯誤及重大事實(shí)性錯誤;負(fù)責(zé)本臺三個頻道播出節(jié)目的編排、審查,確保所有播出節(jié)目符合上級有關(guān)宣傳管理規(guī)定及技術(shù)指標(biāo)要求;建設(shè)、管理、維護(hù)本臺節(jié)目制作及播出網(wǎng)絡(luò),切實(shí)落實(shí)安全播出的各項措施,確保全臺節(jié)目安全播出;承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖電視臺2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。具體單位是曲靖電視臺。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖電視臺2018年末實(shí)有人員編制76人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制76人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員69人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員16人。其中:離休0人,退休16人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
一、收入決算情況說明
曲靖電視臺2018年度收入合計1179.7萬元。其中:財政撥款收入1179.7萬元,占總收入的,100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。收入與上年對比減少約46萬元,主要原因是項目經(jīng)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說明
曲靖電視臺2018年度支出合計1179.7萬元。其中:基本支出1159.7萬元,占總支出的98.3%;項目支出20萬元,占總支出的1.7%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比支出約減少46萬元,主要原因分析是項目經(jīng)費(fèi)減少。
(一)基本支出情況
2018年用于保障曲靖電視臺機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1030.9萬元,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.89%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.96%。
(二)項目支出情況。
為了建設(shè)、管理、維護(hù)本臺節(jié)目制作及播出網(wǎng)絡(luò),切實(shí)落實(shí)安全播出的各項措施,確保全臺節(jié)目安全播出,專項經(jīng)費(fèi)支出20萬元為曲靖電視臺高清電視直播車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖電視臺2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1179.7萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加約220萬元,主要原因是項目較上年減少了兩個,項目經(jīng)費(fèi)減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出1179.7萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用2070405電視870.94萬元(其中專項經(jīng)費(fèi)20萬元); 2080502事業(yè)單位離退休38.65萬元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出120.58萬元;2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出6.54萬元;2089901其他社會保障和就業(yè)支出8.23萬元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療58.08萬元;2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.79萬元;2210201住房公積金70.89萬元;
2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。;
4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖電視臺2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.55萬元,支出決算為4.55萬元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.55萬元,完成預(yù)算的100%。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0萬元,下降0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬元,下降0%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出4.55萬元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。開展內(nèi)容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.55萬元。
國內(nèi)接待費(fèi)支出4.55萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待103批次(其中:外事接待0批次),接待人次662人(其中:外事接待人次0人)。主要用于與單位業(yè)務(wù)相關(guān)(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖電視臺2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,與上年對比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX(相關(guān)使用情況)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,曲靖電視臺資產(chǎn)總額5198.3萬元,其中,流動資產(chǎn)2165.13萬元,固定資產(chǎn)3033.21萬元,與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少691.98萬元,其中固定資產(chǎn)減少676.66萬元,原因是資產(chǎn)清查核實(shí)下賬。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合計 | 1 | 5198.34 | 2165.13 | 3033.21 | 1154 | 1879.21 | ||||||||||||
填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額9.43萬元,其中:政府采購貨物支出9.43萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
情況說明里不涉及專用名詞。