曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2019年度部門決算公開
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
(四)2019部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(五)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
?。?)承擔(dān)國(guó)家、省、市食品藥品監(jiān)督管理局抽驗(yàn)計(jì)劃下達(dá)的藥品抽驗(yàn)、檢驗(yàn)任務(wù),提供本轄區(qū)藥品質(zhì)量安全技術(shù)數(shù)據(jù)和質(zhì)量分析報(bào)告。
(2)承擔(dān)各級(jí)食品藥品監(jiān)督管理部門計(jì)劃下達(dá)的食品安全抽驗(yàn)檢驗(yàn)、評(píng)價(jià)性檢驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)任務(wù),提供本轄區(qū)食品質(zhì)量安全技術(shù)數(shù)據(jù)和質(zhì)量分析評(píng)價(jià)報(bào)告。
(3)承擔(dān)保健食品、化妝品、醫(yī)療器械和藥用包裝材料質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗(yàn)任務(wù)。
(4)承擔(dān)指導(dǎo)本轄區(qū)縣級(jí)藥品檢驗(yàn)所及藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)技術(shù)工作,協(xié)助解決技術(shù)疑難問題,培訓(xùn)有關(guān)的技術(shù)和管理人員。
(5)承擔(dān)本轄區(qū)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位藥品檢驗(yàn)復(fù)核工作。
(6)承擔(dān)有關(guān)藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂和修訂工作,開展食品、保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械檢驗(yàn)技術(shù)和檢驗(yàn)方法的研究工作。
(7)接受食品、保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械委托檢驗(yàn)和提供檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)。
(8)執(zhí)行食品藥品監(jiān)督管理局交辦的有關(guān)食品、藥品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械技術(shù)監(jiān)督任務(wù)。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一是穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),檢驗(yàn)檢測(cè)效率明顯提高。單位自2014開始申報(bào)國(guó)家食品安全檢(監(jiān))測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)目,2016年6月獲批項(xiàng)目選址曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),2017年5月3日取得《施工許可證》開工建設(shè)以來,按工程建筑程序進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè),目前項(xiàng)目用房主體工程施工結(jié)束,實(shí)驗(yàn)室裝修工程和電梯安裝工程已經(jīng)順利完成,項(xiàng)目正在進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算、材料報(bào)審,協(xié)調(diào)經(jīng)開區(qū)管委會(huì)完善水、電、路基施的建設(shè);保證項(xiàng)目完成早日投入使用;檢驗(yàn)儀器設(shè)備采購(gòu)36臺(tái)(套)安裝調(diào)試完畢投入使用,極大提升了檢驗(yàn)檢測(cè)效率。
二是為提高曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)水平,助推曲靖市創(chuàng)健全國(guó)食品安全城市。通過比武練兵提升食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)水平,2019年組織參加中國(guó)食品藥品檢定研究院組織的實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證13類產(chǎn)品13項(xiàng),省級(jí)實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證1項(xiàng)。
三是全面完成上級(jí)下達(dá)的檢驗(yàn)任務(wù)。全年完成食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)2750件,其中藥品監(jiān)督抽檢385批次:國(guó)家基本藥物191件,合格率100%;省級(jí)藥品監(jiān)督抽驗(yàn)81件,合格率87.21%;市級(jí)藥品監(jiān)督抽驗(yàn)107件,合格率97.33%;抽檢醫(yī)用氧氣6批次,合格率100%。食品安全監(jiān)督抽檢2277批次:省級(jí)食品安全監(jiān)督抽檢1075件,不合格樣品68件,不合格率為6.33%。市級(jí)食品安全監(jiān)督抽檢1202件,不合格20批次,不合格率為1.66%。委托類檢驗(yàn)共計(jì)57件(食品21批次),不合格3批次,不合格率為5.36%。參加國(guó)家級(jí)及省局組織的實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證檢驗(yàn)14件;食品應(yīng)急檢驗(yàn)17批次。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
單位年末實(shí)有人員編制31人。其中:專業(yè)技術(shù)人員28人,工勤人員3人。離退休人員15人,其中:無離休人員,退休人員15人。實(shí)有車輛2輛,無編制。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
單位2019年度收入合計(jì)1040.31萬元。其中:財(cái)政撥款收入679.06萬元,占總收入的65.27%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營(yíng)收入0萬元;附屬單位繳款收入0萬元;其他收入361.25萬元,占總收入的34.73%。
單位2018年度收入合計(jì)1619.66萬元。其中:財(cái)政撥款收入1605.06萬元,占總收入的99.10%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營(yíng)收入0萬元;附屬單位繳款收入0萬元;其他收入14.60萬元,占總收入的0.9%。
單位2019年總收入與2018年度相比減少579萬元,主要是市級(jí)資金創(chuàng)建食品安全城市監(jiān)督抽驗(yàn)經(jīng)費(fèi)的減少。
二、支出決算情況說明
單位2019年度支出合計(jì)1223.30萬元。其中:基本支出520.86萬元,占總支出的42.58%;項(xiàng)目支出702.44萬元,占總支出的57.42%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。
單位2018年度支出合計(jì)2561.06萬元。其中:基本支出536.33萬元,占總支出的20.94%;項(xiàng)目支出2024.73萬元,占總支出的79.06%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。
單位2019年總支出與2018年度相比減少了1337.76萬元,一是市級(jí)創(chuàng)新中國(guó)成立家食品安全示范城市2019年撥款收入少了742萬元,相應(yīng)支出也減少了742萬元;二是中央投資食品安檢(監(jiān))能力建設(shè)項(xiàng)目支由于已竣工尚在結(jié)算中支出減少了580.29萬元,三是單位人員各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用由于減稅降費(fèi)減少了15.47萬元。
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2019年度用于單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出520.86萬元。與上年536.33萬元相比減少了15.47萬元,主要原因:?jiǎn)挝蝗藛T各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用由于減稅降費(fèi)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出482.96萬元,占基本支出的92.72%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.90萬元,占基本支出的7.28%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障單位為完成國(guó)家食品安全示范城市創(chuàng)建、食品藥品監(jiān)督抽驗(yàn)、食品安全能力提升建設(shè)等工作任務(wù)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出702.44萬元。與上年2024.73萬元相比減少了1322.29萬元,主要原因:一是市級(jí)創(chuàng)新中國(guó)成立家食品安全示范城市2019年年撥款收入少了742萬元,相應(yīng)支出也減少了742萬元;二是中央投資食品安檢(監(jiān))能力建設(shè)項(xiàng)目支由于已竣工尚在結(jié)算中支出減少了580.29萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
單位2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1060.38萬元,占本年支出合計(jì)的86.68%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2505.47萬元,占本年支出合計(jì)的97.83%。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出與2018年度相比減少了1445.09萬元,主要原因:一是市級(jí)創(chuàng)新中國(guó)成立家食品安全示范城市2019年由一般公共預(yù)算撥款收入少了849.33萬元,相應(yīng)支出也減少了849.33萬元;改由上級(jí)主管部門撥款二是中央投資食品安檢(監(jiān))能力建設(shè)項(xiàng)目支由于已竣工尚在結(jié)算中支出減少了580.29萬元,三是單位人員各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用由于減稅降費(fèi)減少了15.47萬元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出38.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.50%。主要用于單位事業(yè)運(yùn)行公用支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出87.16萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.22%。主要用于工資福利支出中如養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出903.53萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.21%。主要用于單位人員基本工資保障,食品藥品監(jiān)督抽驗(yàn)等支出。
4.住房保障支出31.69萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.99%。主要用于職工住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
單位2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.26萬元,支出決算為2.88萬元,完成預(yù)算的54.75%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.29萬元,完成預(yù)算的64.33%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.59萬元,完成預(yù)算的34.71%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2019年未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出、未購(gòu)置公務(wù)用車;二是進(jìn)一步貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定,嚴(yán)控公務(wù)接待的范圍和標(biāo)準(zhǔn);三是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車管理制度,合理安排公務(wù)用車,減少運(yùn)行成本。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額2.88萬元,與2018年支出總額3.61萬元相比減少了0.73萬元,下降20.00%。其中:2019、2018年均未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出和公務(wù)用購(gòu)置費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.29萬元,與2018年的2.48萬元相比減少0.19萬元,下降7.66%;減少主要原因是注意車輛保養(yǎng)和維護(hù),未出現(xiàn)大型維修事件;公務(wù)接待費(fèi)0.59萬元,與2018年的1.13萬元相比減少0.54萬元,下降47.78%。減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)控公務(wù)接待的范圍和標(biāo)準(zhǔn)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.29萬元,占79.51%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.59萬元,占20.49%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.29萬元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.29萬元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于食品藥品監(jiān)督工作產(chǎn)生的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.59萬元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.59萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次118人(其中:外事接待人次0人)。主要用于食品藥品監(jiān)督抽驗(yàn)工作等產(chǎn)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
單位2019年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.00萬元,與2018年40.72萬元相比減少了2.72萬元,減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,把經(jīng)費(fèi)用在刀刃上。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,單位資產(chǎn)總額3069.14萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)518.13萬元,固定資產(chǎn)2983.13萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程1020.30萬元,無形資產(chǎn)206.13萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少1348.59萬元,其中固定資產(chǎn)增加316.14萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;出租房屋1917.26平方米,賬面原值214.47萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入28萬元(全額上繳財(cái)政局)。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合計(jì) | 1 | 3069.14 | 518.13 | 2983.13 | 857.78 | 44.27 | 204 | 1877.08 | 1020.30 | 206.13 | |||||||||
填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度,單位政府采購(gòu)支出總額351.14萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出316.14萬元;政府采購(gòu)工程支出35.00萬元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額351.14萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,單位對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中項(xiàng)目3個(gè),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款29.70萬元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。未有重點(diǎn)項(xiàng)目,從評(píng)價(jià)情況來看,績(jī)效目標(biāo)明確,管理科學(xué)規(guī)范,資金及時(shí)到位,項(xiàng)目實(shí)施各方面均產(chǎn)生了較為顯著的效果。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
1、單位未涉及政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
2、單位未涉及財(cái)政專戶管理資金,未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(八)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(九)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十二)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
附件:部門決算公開表
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