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      曲靖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

      發(fā)布時間:2022-02-21 10:27:17   索引號:   文號:   來源:市政府辦   

      監(jiān)督索引號53030018043400000

       

      曲靖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算目錄

       

      第一部分 曲靖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預(yù)算單位基本情況

      三、預(yù)算單位收入情況

      四、預(yù)算單位支出情況

      五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

      六、財政專戶管理資金情況

      七、政府采購預(yù)算情況

      八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

      九、重點項目預(yù)算績效目標情況

      十、其他公開信息

      第二部分 曲靖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算財政項目文本

      一、項目名稱

      二、立項依據(jù)

      三、項目實施單位

      四、項目基本概況

      五、項目實施內(nèi)容

      六、資金安排情況

      七、項目實施計劃

      八、項目實施成效

      第三部分 曲靖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表

      一、財務(wù)收支預(yù)算總表

      二、部門收入預(yù)算表

      三、部門支出預(yù)算表

      四、財政撥款收支預(yù)算總表

      五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

      六、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)

      七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

      八、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)

      九、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目)

      十、項目支出績效目標表(本級下達)

      十一、項目支出績效目標表(另文下達)

      十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

      十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      十四、部門政府采購預(yù)算表

      十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

      十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

      十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

      十八、新增資產(chǎn)配置表

       

       

       

      曲靖市人民政府辦公室

      2022年部門預(yù)算編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      曲靖市人民政府辦公室為協(xié)助曲靖市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理曲靖市人民政府日常工作的機構(gòu),主要職責:承辦國務(wù)院和省人民政府文件、指示,以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項;負責各類重要會議的會務(wù)工作;組織起草市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文;研究辦理縣(市、區(qū))人民政府和市直部門、單位請示事項;負責市人民政府的政務(wù)值守;組織承辦人大代表建議和政協(xié)提案;負責市人民政府政務(wù)公開、檔案管理、辦公自動化等工作。

      (二)機構(gòu)設(shè)置情況

      曲靖市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)23個,包括:秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、秘書九科、綜合科、文稿科、調(diào)研科、人事科、總值班室、機要文書科、信息科、政務(wù)信息公開科、議案辦理科、信息中心、決策督辦科、綜合督查科、目標督查科、行政科。曲靖市人民政府辦公室所屬單位5個,分別是曲靖市人民政府駐昆明辦事處、云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處、曲靖市公務(wù)用車平臺管理服務(wù)中心、曲靖市煙草產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、曲靖市人民政府發(fā)展研究中心。

      (三)重點工作概述

      起草市政府相關(guān)文件、文稿;安排、組織市政府各類會議;圍繞黨委、政府的工作部署和市政府領(lǐng)導(dǎo)的要求開展好各項工作,充分發(fā)揮參謀助手和運轉(zhuǎn)樞紐作用,做好政務(wù)值班工作;督促檢查政府的決策、決議、規(guī)定、工作部署等貫徹落實情況;承辦人大代表建議和政協(xié)提案,調(diào)查研究,收集并反饋各類政務(wù)信息。

      二、預(yù)算單位基本情況

      我部門編制2022年部門預(yù)算單位共6個。其中:財政全額供給單位6個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個;參公管理事業(yè)單位2個;非參公管理事業(yè)單位1個。截至202112月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

      在職人員編制119人,其中:行政編制71人,工勤人員編制15人,事業(yè)編制33人。在職實有103人,其中: 財政全額保障103人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員 60人,其中: 離休 2人,退休 58人。

      車輛編制106輛,實有車輛106輛。

      三、預(yù)算單位收入情況

      (一)部門財務(wù)收入情況

      2022年部門財務(wù)總收入5157.72萬元,其中:一般公共預(yù)算收入3357.72萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入1800.00萬元。

      與上年對比,增加1626.95萬元,增長46.08%,主要原因是:2022年單位往來款項納入預(yù)算管理,其他收入比上年增加1800.00萬元。

      (二)財政撥款收入情況

      2022年部門財政撥款收入3357.72萬元,其中:本年收3357.72萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款3357.72萬元(本級財力3357.72萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元(本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元),國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

      與上年對比,減少173.05萬元,下降4.90%,主要原因:一是2022年退休人員生活補貼和統(tǒng)籌外經(jīng)費統(tǒng)一由人社部門發(fā)放,二是公務(wù)員績效獎2022年未納入預(yù)算。

      四、預(yù)算單位支出情況

      2022年部門預(yù)算總支出5157.72萬元。財政撥款安排支出 3357.72萬元,其中:基本支出2347.72萬元,與上年對比,減少288.05萬元,下降10.93%,主要原因:一是2022年退休人員生活補貼和統(tǒng)籌外經(jīng)費統(tǒng)一由人社部門發(fā)放,二是公務(wù)員績效獎2022年未納入預(yù)算;項目支出1010.00 萬元,與上年對比,增加115.00萬元,增長12.85%,主要原因是:增加曲靖市三項制度信息化系統(tǒng)建設(shè)項目經(jīng)費及曲靖市政府發(fā)展研究中心決策咨詢項目經(jīng)費。

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

      一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行1823.70萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出(含辦公費、會議費、水電費、印刷費、郵電費、差旅費、維護費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、車輛運行費等)、對個人和家庭的補助支出;

      一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)2810.00萬元,主要用于開展專項業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

      社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休52.89萬元,主要用于離休人員工資;

      社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出165.24萬元,主要用于職工繳納養(yǎng)老保險;

      社會保障和就業(yè)支出—撫恤費3.26萬元,主要用于遺屬補助;

      社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.68萬元,主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險支出;

      衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療109.53萬元,主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險;

      衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助60.24萬元,主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助;

      衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.76萬元,主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出,如工傷保險繳費支出。

      住房保障支出—住房改革支出—住房公積金119.43萬元,主要用于繳納職工住房公積金支出。

      (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

      1.工資福利支出1616.89萬元(其中:基本支出1616.89萬元,項目支出0萬元)。

      基本工資449.92萬元(其中:基本支出449.92萬元,項目支出0萬元);

      津貼補貼691.39萬元(其中:基本支出691.39萬元,項目支出0萬元);

      獎金37.49萬元(其中:基本支出37.49萬元,項目支出0萬元);

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費165.25萬元(其中:基本支出165.25萬元,項目支出0萬元);

      職工基本醫(yī)療保險繳費99.53萬元(其中:基本支出99.53萬元,項目支出0萬元);

      公務(wù)員醫(yī)療補助繳費40.43萬元(其中:基本支出40.43萬元,項目支出0萬元);

      其他社會保障繳費13.45萬元(其中:基本支出13.45萬元,項目支出0萬元);

      住房公積金119.43萬元(其中:基本支出119.43萬元,項目支出0萬元)。

      2.商品和服務(wù)支出1621.05萬元(其中:基本支出666.05萬元,項目支出955.00萬元)

      辦公費286.31萬元(其中:基本支出88.91萬元,項目支出197.40萬元);

      印刷費23.00萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出23.00萬元);

      水費7.00萬元(其中:基本支出7.00萬元,項目支出0.00萬元);

      電費13.00萬元(其中:基本支出3.00萬元,項目支出10.00萬元);

      郵電費12.00萬元(其中:基本支出1.00萬元,項目支出11.00萬元);

      物業(yè)管理費20.00萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出20.00萬元);

      差旅費92.00萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出92.00萬元);

      維修(護)費26.00萬元(其中:基本支出10.00萬元,項目支出16.00萬元);

       租賃費130.00萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出130.00萬元);

      會議費3.80萬元(其中:基本支出3.80萬元,項目支出0萬元);

      培訓(xùn)費82.81萬元(其中:基本支出7.21萬元,項目支出75.60萬元);

      公務(wù)接待費56.00萬元(其中:基本支出2.00萬元,項目支出54.00萬元);

      勞務(wù)費92.80萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出92.80萬元);

      委托業(yè)務(wù)費233.20萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出233.20萬元);

      工會經(jīng)費30.88萬元(其中:基本支出30.88萬元,項目支出0萬元);

      福利費34.42萬元(其中:基本支出34.42萬元,項目支出0萬元);

      公務(wù)用車運行維護費362.53萬元(其中:基本支出362.53萬元,項目支出0萬元);

      其他交通費用115.30萬元(其中:基本支出115.30萬元,項目支出0萬元)。

      3.對個人和家庭的補助支出64.84萬元(其中:基本支出64.84萬元,項目支出0萬元)

      離休費26.96萬元(其中:基本支出26.96萬元,項目支出0萬元);

      生活補助8.06萬元(其中:基本支出8.06萬元,項目支出0萬元);

      醫(yī)療費補助29.82萬元(其中:基本支出29.82萬元,項目支出0萬元)。

      4.資本性支出55.00萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出55.00萬元)

      辦公設(shè)備購置55.00萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出55.00萬元)。

      (三)一般公共預(yù)算支出情況

      一般公共預(yù)算支出3357.72萬元,與上年對比,減少173.05萬元,下降4.90%,主要原因分析:一是2022年退休人員生活補貼和統(tǒng)籌外經(jīng)費統(tǒng)一由人社部門發(fā)放,二是公務(wù)員績效獎2022年未納入預(yù)算。

      (四)政府性基金預(yù)算支出情況

      政府性基金預(yù)算支出0萬元,與上年對比無變化。

      (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

      國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,與上年對比無變化。

      五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

      (一)與中央配套事項

      曲靖市人民政府辦公室2022年無與中央配套預(yù)算事項。

      (二)與省配套事項

      曲靖市人民政府辦公室2022年無與省配套預(yù)算事項。

      (三)與市配套事項

      曲靖市人民政府辦公室2022年無與市配套預(yù)算事項。

      (四)按既定政策標準測算補助事項

      曲靖市人民政府辦公室2022年無按既定政策標準測算補助事項。

      (五)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

      曲靖市人民政府辦公室2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

      六、財政專戶管理資金情況

      2022年曲靖市人民政府辦公室財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元,與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元,與上年對比無變化。

      七、政府采購預(yù)算情況

      根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目16個,政府采購預(yù)算總額78.00萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算68.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

      八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

      曲靖市人民政府辦公室2022年一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費預(yù)算合計418.52萬元,較上年減少44.80萬元,下降9.67%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      曲靖市人民政府辦公室2022年因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,與上年對比無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      (二)公務(wù)接待費

      曲靖市人民政府辦公室2022年公務(wù)接待費預(yù)算為56.00萬元,較上年減少36.14萬元,下降39.22%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為500次,共計接待5000人次。

      減少原因是:市政府辦嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴格公車管理,嚴控公務(wù)接待支出,堅決貫徹三公經(jīng)費只減不增的原則。

      (三)公務(wù)用車購置及運行維護費

      曲靖市人民政府辦公室2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為362.52萬元,較上年減少8.66萬元,下降2.33%。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,與上年對比無變化;公務(wù)用車運行維護費362.52萬元,較上年減少8.66萬元,下降2.33%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為106輛。

      減少原因是:市政府辦嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴格公車管理,嚴控公務(wù)接待支出,堅決貫徹三公經(jīng)費只減不增的原則。

      九、重點項目預(yù)算績效目標情況

      曲靖市人民政府辦公室2022年共申報20個項目,項目預(yù)算金額2810.00萬元,并全部編制了項目績效目標,分別是:曲靖市三項制度信息化系統(tǒng)建設(shè)項目經(jīng)費、督辦工作經(jīng)費、調(diào)研工作經(jīng)費、應(yīng)急管理工作經(jīng)費、政府辦機關(guān)專項經(jīng)費、政府門戶網(wǎng)站運營維護專項經(jīng)費、培訓(xùn)專項經(jīng)費、政務(wù)信息工作經(jīng)費、文印設(shè)備及耗材專項資金、《曲靖市人民政府公報》編印費及政府信息公開工作經(jīng)費、曲靖市人民政府發(fā)展研究中心工作運行經(jīng)費、曲靖市人民政府發(fā)展研究中心決策咨詢專項經(jīng)費、曲靖市政府發(fā)展研究中心辦公用房租賃專項經(jīng)費、駐京辦接待專項經(jīng)費、機關(guān)運行維護經(jīng)費、駐昆辦接待專項經(jīng)費、流動黨工委工作經(jīng)費、政府辦往來款專項資金、駐昆辦往來款專項資金、駐京辦往來款專項資金。

      2022年曲靖市人民政府辦公室無重點項目。

      十、其他公開信息

      (一)專業(yè)名詞解釋

      1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當年撥付的財政資金。

      2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù):指機關(guān)本級用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

      3.住房保障支出(類)住房改革支出(類):指機關(guān)單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

      4.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      6.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      7.“三公經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

      8.因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

      9.公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

      10.公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

      2022年市本級財力安排市政府辦機關(guān)運行經(jīng)費644.89萬元,與上年對比減少33.33萬元,下降4.91%,原因是:三公經(jīng)費較上年壓減3.00%

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至20211231日,曲靖市人民政府辦公室資產(chǎn)總額5050.11萬元(凈值1829.60萬元),其中,流動資產(chǎn)82.49萬元,固定資產(chǎn)4967.62萬元、凈值1747.11萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少517.78萬元,其中固定資產(chǎn)減少214.06萬元,流動資產(chǎn)減少303.72萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至20211231日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產(chǎn)月報數(shù)。

       

       

       

      曲靖市人民政府辦公室

      2022年部門預(yù)算財政項目文本

          

      一、項目名稱

      政府門戶網(wǎng)站營運維護費

      二、立項依據(jù)

      曲靖市政府門戶網(wǎng)站(www.funtoysdeals.com)是曲靖市政府對外宣傳,發(fā)布政府信息,為公眾提供服務(wù)指南,介紹投資環(huán)境招商引資的重要窗口。曲靖市政府門戶網(wǎng)站自2005年開辦以來,充分發(fā)揮展示曲靖、信息公開、在線辦事、公眾參與四大功能,認真落實《曲靖市電子政務(wù)互聯(lián)網(wǎng)站管理辦法》(曲政辦發(fā)〔200586號),在促進政務(wù)公開、改進行政管理、提高行政效能等方面發(fā)揮了積極作用。隨著信息化建設(shè)進程的不斷加快,門戶網(wǎng)站與信息技術(shù)發(fā)展和公眾要求產(chǎn)生了一定差距,與政府職能轉(zhuǎn)變特別是曲靖經(jīng)濟社會軟環(huán)境建設(shè)的要求不相適應(yīng)。為了讓曲靖市政府門戶網(wǎng)站更好地展示曲靖市政府形象,更好地為社會提供服務(wù),經(jīng)市政府領(lǐng)導(dǎo)同意,決定從2013年開始以外包服務(wù)形式將市政府門戶網(wǎng)站委托曲靖珠江網(wǎng)站進行管理維護。

      三、項目實施單位

      曲靖市人民政府辦公室

      四、項目基本概況

      市政府門戶網(wǎng)站由曲靖市人民政府主辦,市工業(yè)信息化委承辦,市電子政務(wù)網(wǎng)管中心和曲靖珠江網(wǎng)負責運行維護,網(wǎng)站內(nèi)容由各縣(市、區(qū))人民政府、市直各部門分別進行更新維護,充分發(fā)揮各縣(市、區(qū))、各部門的積極性,促進信息資源的共享與利用。依法及時發(fā)布與經(jīng)濟調(diào)節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理、公共服務(wù)等政府行政事務(wù)相關(guān)的信息,確保信息全面、準確、權(quán)威,構(gòu)建網(wǎng)上政務(wù)公開主渠道。充分利用先進的信息技術(shù),整合信息資源和服務(wù)項目,努力為公眾提供快捷、方便的服務(wù)。

      五、項目實施內(nèi)容

      實施網(wǎng)上政務(wù)公開;積極開展網(wǎng)上公共服務(wù),推進依法行政;增進政府與公眾的溝通交流,接受公眾監(jiān)督,增強政府工作透明度。曲靖珠江網(wǎng)負責運行維護,網(wǎng)站內(nèi)容由各縣(市、區(qū))人民政府、市直各部門分別進行更新維護,充分發(fā)揮各縣(市、區(qū))、各部門的積極性,促進信息資源的共享與利用。

      六、資金安排情況

      曲靖珠江網(wǎng)站對曲靖市政府門戶網(wǎng)站所有信息進行采編維護、網(wǎng)站技術(shù)管理、安全監(jiān)控等,其中:政府門戶網(wǎng)站維護費30.00萬元;政府門戶網(wǎng)站檢測技術(shù)服務(wù)費15.00萬元,為了保持和云南省人民政府辦公廳關(guān)于政府網(wǎng)站管理工作的一致性,2021年變更第三方服務(wù)機構(gòu),預(yù)算價為45.00萬元;政府網(wǎng)站等級保護測評服務(wù)費4.00萬元,辦公費11.00萬元,共需運營維護費90.00萬元。

      七、項目實施計劃

      曲靖全市21個在運行政府網(wǎng)站和210個政務(wù)新媒體的日常監(jiān)測。負責信息采編、發(fā)布,系統(tǒng)技術(shù)維護、安全保障、欄目更新改版、專題制作等。合同每年一簽。

      八、項目實施成效

      曲靖市政府門戶網(wǎng)站自開辦以來,在促進政務(wù)公開、改進行政管理、提高行政效能等方面發(fā)揮了積極作用。進一步增進了各職能部門社會管理和公共服務(wù)水平,對實現(xiàn)公眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)、表達權(quán)等基礎(chǔ)權(quán)利起到了促進作用。曲靖市政府門戶網(wǎng)站已經(jīng)逐步成為政府信息公開的窗口,各部門提供公共服務(wù)的平臺,公眾參與社會管理的渠道。

      曲靖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表

      (附件:曲靖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算公開表

       

      監(jiān)督索引號53030018043400111

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