監(jiān)督索引號53030006073200000
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部
2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表(按經(jīng)濟科目分類)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)
九、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)
十、項目支出績效目標(biāo)表(本次下達)
十一、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達)
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部
2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門,主要職責(zé)是:
1.負責(zé)組織全市貫徹落實黨中央、省委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作,貫徹落實黨中央、省委和市委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。
3.統(tǒng)籌負責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作,分析研判和引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。
4.擬訂全市新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實,管理新聞出版行政事務(wù);組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作、全市軟件正版化工作。
5.負責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)全市精神文明建設(shè)工作,全市農(nóng)村精神文明建設(shè)工作、全市思想道德建設(shè)工作、未成年人思想道德建設(shè)工作、誠信體系建設(shè)工作和全市志愿服務(wù)工作。
6.對全市廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議,負責(zé)管理電影行政事務(wù),指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)。
7.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對外宣傳工作,擬定全市重大問題對外宣傳口徑。統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。
8.完成省委宣傳部和市委交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、理論科、新聞科、宣傳科、文化科、出版版權(quán)科(市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、文明辦綜合科、文明辦創(chuàng)建科、干部科。
所屬單位4個,分別是:
1.曲靖市宣傳工作發(fā)展研究中心
2.志愿者服務(wù)中心
3.基層黨校教研室
4.電影管理站。
(三)重點工作概述
2024年,是中華人民共和國成立75周年,是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。市委宣傳部堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神,深入學(xué)習(xí)習(xí)近平文化思想,深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、六屆市委四次全會和市兩會工作要求,聚焦用黨的創(chuàng)新理論武裝全黨、教育人民這個首要政治任務(wù),抓緊抓好凝心鑄魂工程,不斷將習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)宣傳貫徹引向深入。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想,全面貫徹落實全國、全省宣傳思想文化工作會議、宣傳部部長會議部署和省委、市委工作要求,抓實抓細各項工作。積極發(fā)展壯大主流價值、主流輿論、主流文化,深化社會主義核心價值觀建設(shè),加強和改進經(jīng)濟宣傳,繁榮發(fā)展文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè),積極推進文旅深度融合,提升國際傳播能力,堅決維護意識形態(tài)安全,不斷推動全市宣傳思想文化領(lǐng)域各方面提質(zhì)量上水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共5個。其中:財政全額供給單位5個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公管理單位0個;非參公管理事業(yè)單位4個。截至2023年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制56人,其中:行政編制29人,工勤人員編制3人,事業(yè)編制24人。在職實有54人,其中:財政全額保障54人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員26人,其中:離休0人,退休26人。
車輛編制1輛,實有車輛3輛,超編2輛,超編原因是其中2輛為平臺用車定向給市委宣傳部使用,由市委宣傳部供養(yǎng)。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入1699.09萬元,其中:一般公共預(yù)算1699.09萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。
與上年對比減少305.80萬元,下降15.25%,主要原因是人員減少,項目資金減少。
(二)財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1699.09萬元,其中:本年收入1699.09萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款1699.09萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少305.80萬元,下降15.25%,主要原因是人員減少,項目資金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1699.09萬元。財政撥款安排支出1699.09萬元,其中:基本支出1099.09萬元,與上年對比減少83.00萬元,下降7.02%,主要原因是人員減少;項目支出600.00萬元,與上年對比減少222.80萬元,下降27.08%,主要原因是項目資金減少。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013301一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)—行政運行支出654.40萬元,主要用于行政人員發(fā)放工資獎金津補貼、支付辦公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費。
2013350一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)—事業(yè)運行支出172.00萬元,主要用于事業(yè)人員發(fā)放工資獎金津補貼、支付辦公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費。
2013302一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出600.00萬元,主要用于部門開展理論宣講、宣傳、文明創(chuàng)建、新聞發(fā)布等工作支出。
2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休費支出8.56萬元,主要用于支付行政單位退休人員辦公費。
2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休費支出0.70萬元,主要用于支付事業(yè)單位退休人員辦公費。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出102.18萬元,主要用于繳納機關(guān)事業(yè)人員的基本養(yǎng)老保險。
2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.87萬元,主要用于行政事業(yè)單位其他社會保障和就業(yè)支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出36.20萬元,主要用于行政單位(包括參公事業(yè)單位)人員的基本醫(yī)療保險繳費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出26.94萬元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.30萬元,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療其他方面的支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出90.95萬元,主要用于繳納機關(guān)事業(yè)單位人員的住房公積金。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出
30101工資福利支出—基本工資253.80萬元(其中:基本支出253.80萬元,項目支出0.00萬元);
30102工資福利支出—津貼補貼273.70萬元(其中:基本支出273.70萬元,項目支出0.00萬元);
30103工資福利支出—獎金86.25萬元(其中:基本支出86.25萬元,項目支出0.00萬元);
30107工資福利支出—績效工資88.88萬元(其中:基本支出88.88萬元,項目支出0.00萬元);
30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費102.18萬元(其中:基本支出102.18萬元,項目支出0.00萬元);
30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費36.20萬元(其中:基本支出36.20萬元,項目支出0.00萬元);
30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費26.94萬元(其中:基本支出26.94萬元,項目支出0.00萬元);
30112工資福利支出—其他社會保障繳費7.17萬元(其中:基本支出7.17萬元,項目支出0.00萬元);
(8)30113工資福利支出—住房公積金90.95萬元(其中:基本支出90.95萬元,項目支出0.00萬元)。
2.商品和服務(wù)支出
30201商品和服務(wù)支出—辦公費58.64萬元(基本支出28.54萬元,項目支出30.10萬元);
30202商品和服務(wù)支出—印刷費9.00萬元(基本支出0.00萬元,項目支出9.00萬元);
30205商品和服務(wù)支出—水費3.00萬元(基本支出3.00萬元,項目支出0.00萬元);
30206商品和服務(wù)支出—電費3.00萬元(基本支出3.00萬元,項目支出0.00萬元);
30207商品和服務(wù)支出—郵電費1.50萬元(基本支出0.00萬元,項目支出1.50萬元);
30211商品和服務(wù)支出—差旅費25.50萬元(基本支出0.00萬元,項目支出25.50萬元);
30213商品和服務(wù)支出—維修(護)費1.00萬元(基本支出0.00萬元,項目支出1.00萬元);
30214商品和服務(wù)支出—租賃費14.40萬元(基本支出0.00萬元,項目支出14.40萬元);
30215商品和服務(wù)支出—會議費94.66萬元(基本支出2.16萬元,項目支出92.50萬元);
30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費67.11萬元(基本支出4.11萬元,項目支出63.00萬元);
30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費6.00萬元(基本支出6.00萬元,項目支出0.00萬元);
30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費54.50萬元(基本支出0.00萬元,項目支出54.50萬元);
30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費249.00萬元(基本支出0.00萬元,項目支出249.00萬元);
30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費15.61萬元(基本支出15.61萬元,項目支出0.00萬元);
30229商品和服務(wù)支出—福利費17.39萬元(基本支出17.39萬元,項目支出0.00萬元);
30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費6.88萬元(基本支出6.88萬元,項目支出0.00萬元);
30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用52.33萬元(基本支出46.33萬元,項目支出6.00萬元);
3.對個人和家庭的補助
30309對個人和家庭的補助—獎勵金53.50萬元(基本支出0萬元,項目支出53.50萬元)。
(三)一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1699.09萬元,與上年對比,減少305.80萬元,下降15.25%,主要原因為人員減少和項目資金減少。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比,無增減變化。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比,無增減變化。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2024年無與中央配套事項。
(二)與省配套事項
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2024年無與省配套事項。
(三)與市配套事項
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2024年無與市配套事項。
(四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
(五)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年,中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元,與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元,與上年對比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目8個,政府采購預(yù)算總額22.48萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算9.10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算13.38萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計12.88萬元,較上年減少5.16萬元,下降28.60%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2024年因公出國(境)費預(yù)算為0.00萬元,與上年對比無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2024年公務(wù)接待費預(yù)算為6.00萬元,較上年減少4.80萬元,下降44.44%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次,共計接待1300人次。
增減變化原因:按照“三公經(jīng)費”只減不增要求,進一步從嚴(yán)控制接待費支出,嚴(yán)格接待程序和接待標(biāo)準(zhǔn),在接待批次和人次不變的情況下勤儉節(jié)約,盡量減少開支。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為6.88萬元,較上年減少0.36萬元,下降4.97%。其中:公務(wù)用車購置費0.00萬元,與上年無變化;公務(wù)用車運行維護費6.88萬元,較上年減少0.36萬元,下降4.97%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為3輛。
增減變化原因:按照“三公經(jīng)費”只減不增要求,進一步從嚴(yán)控制費用支出,切實降低公務(wù)用車運行維護成本。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2024年項目預(yù)算支出共計600.00萬元,預(yù)算項目2個,即宣傳思想文化工作專項資金和鞏固提升全國文明城市創(chuàng)建工作專項資金,均編制了預(yù)算績效目標(biāo)。中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部無重點項目。
十、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指當(dāng)年從市級財政取得的財政撥款。
2.其他收入:指除上述財政撥款收入等資金來源以外的收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.一般公共服務(wù)支出:指用于保障機構(gòu)正常運行、履行主要職能、開展市委宣傳部管理事務(wù)方面的支出。
5.住房保障支出:指按照國家、省和市政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出,一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排133.02萬元,與上年對比減少34.63萬元,下降20.66%,主要原因為人員減少。其中,辦公費28.54萬元,公務(wù)接待費6.00萬元,公務(wù)用車運行維護費6.88萬元,水費3.00萬元,電費3.00萬元,工會經(jīng)費15.61萬元,福利費17.39萬元,會議費2.16萬元,培訓(xùn)費4.11萬元,其他交通費用46.33萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部資產(chǎn)總額514.90萬元(凈值247.96萬元),其中,流動資產(chǎn)90.09萬元,固定資產(chǎn)381.36萬元、凈值133.87萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)43.45萬元、凈值24.00萬元,其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加23.70萬元,其中固定資產(chǎn)增加29.27萬元,無形資產(chǎn)增加1.27萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;資產(chǎn)使用收入0.00萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
(四)其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)(如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等),可能存在尾數(shù)誤差;因所屬4個事業(yè)單位無獨立財務(wù)數(shù)據(jù),故由市委宣傳部本級匯總開展預(yù)算公開。
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部
2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
1.宣傳思想文化工作專項資金。
2.鞏固提升全國文明城市成果工作專項資金。
二、立項依據(jù)
部門工作職責(zé)
三、項目實施單位
中共曲靖市委宣傳部
四、項目基本概況
曲靖市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門。主要負責(zé)全市的理論武裝、輿論引導(dǎo)、精神文明建設(shè)和未成年人思想道德建設(shè)以及對外宣傳、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作。
五、項目實施內(nèi)容
開展市委中心組理論學(xué)習(xí)、組織重大理論宣講宣傳、調(diào)研報告摘編、輿情信息管控、與中央和省級主流媒體開展合作、組織重要媒體曲靖行專題采訪活動、評選曲靖市身邊好人和道德模范、建設(shè)愛國主義教育基地和開展愛國主義教育、建設(shè)曲靖市“記錄小康工程”、扶持曲靖市文藝精品、開展全市掃黃打非工作、推進軟件正版化和文明城市創(chuàng)建工作等。
六、資金安排情況
宣傳思想文化工作專項資金投入480.00萬元,在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,市委宣傳部深入貫徹落實黨中央和省委、市委決策部署,組織不少于10次市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí),充分發(fā)揮市委理論學(xué)習(xí)中心組龍頭帶動作用,健全完善組織管理、列席旁聽、考核問責(zé)、成果轉(zhuǎn)化等工作機制,用好“五學(xué)五課”經(jīng)驗做法,增強理論學(xué)習(xí)的系統(tǒng)性深入性;建立“1+N”工作模式,明確職能職責(zé),強化輿情監(jiān)測、強化分析研判、強化輿情預(yù)警、強化信息發(fā)布、強化跟蹤問效、強化追責(zé)問責(zé)6項機制;加強與中央主流媒體的溝通聯(lián)系,做好“五好”媒體服務(wù)員,按季度圍繞先進制造基地、高端食品基地、城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)、云南副中心城市建設(shè)四個主題進行集中宣傳報道;扎實推進文化強市建設(shè)的“十大工程”,深入挖掘以珠江源、古魚文化為代表的源頭文化、以二爨碑刻為代表的爨文化、以長征文化為代表的紅色文化以及地質(zhì)公園文化等優(yōu)秀文化資源,實現(xiàn)創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展,講好四個故事;利用市圖書館、曲靖新華書店和清風(fēng)小劇場等活動平臺,每月由市直黨政機關(guān)單位輪流組織開展1場讀書活動;結(jié)合三八國際婦女節(jié)、五一勞動節(jié)、五四青年節(jié)、六一國際兒童節(jié)、八一建軍節(jié)、九九重陽節(jié)等節(jié)日,組織“珠源百姓宣講團”不少于50場次巡回宣講。
鞏固提升全國文明城市成果工作專項資金投入120.00萬元,根據(jù)《全國文明城市(地級以上)測評體系》要求,精準(zhǔn)設(shè)置公益廣告,更新維護基礎(chǔ)設(shè)施,保持市容市貌整潔,提升城市人居環(huán)境,加大交通管控力度,提升小區(qū)管理水平,倡導(dǎo)健康文明風(fēng)尚,提升市民文明素質(zhì);實地測評不丟分、文檔材料拿高分、問卷調(diào)查得滿分,實現(xiàn)曲靖市蟬聯(lián)第七屆全國文明城市目標(biāo)實現(xiàn);突出“全域創(chuàng)建、全時創(chuàng)建、全民創(chuàng)建”工作要求,持續(xù)強基礎(chǔ)、補短板、惠民生、促提升,不斷提升文明城市創(chuàng)建的質(zhì)量和檔次,確保羅平創(chuàng)成全國(縣級)文明城市,宣威、陸良、師宗、會澤4個省級文明城市復(fù)查測評得高分,蟬聯(lián)第六屆云南省文明城市;配合省文明辦做好14個全國文明單位、11個全國文明村鎮(zhèn)、5所全國文明校園、1個全國文明家庭和97個云南省文明村鎮(zhèn)、189個云南省文明單位、34所云南省文明校園、16戶云南省文明家庭的復(fù)查測評工作;年內(nèi)與4個優(yōu)秀的志愿服務(wù)組織建立起協(xié)作機制,共同培育4個具有示范性的志愿服務(wù)項目,組建3支專業(yè)志愿隊伍,培育3個專業(yè)志愿服務(wù)項目。
七、項目實施計劃
項目將按照《曲靖市委宣傳部年度重點工作》等文件要求執(zhí)行,制定詳細的工作方案。
八、項目實施成效
在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,市委宣傳部深入貫徹落實黨中央和省委、市委決策部署,以宣傳貫徹黨的二十大精神為主線,緊緊圍繞全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局,高揚思想旗幟、堅定信仰信念,有效鞏固全市上下團結(jié)奮斗的共同思想基礎(chǔ),為曲靖順利開局“十四五”,實現(xiàn)高質(zhì)量跨越發(fā)展提供堅強的宣傳思想文化保證和強大精神力量。同時,順利通過國家測評,城市文明程度、市民文明素質(zhì)持續(xù)提升,市民滿意度95%以上,創(chuàng)建工作常態(tài)長效,以文明城市金字招牌推進曲靖市經(jīng)濟社會長遠發(fā)展。
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部
2024年部門預(yù)算表
(附件:中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2024年部門預(yù)算表)
監(jiān)督索引號53030006073200111
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