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      曲靖市第一人民醫(yī)院2024年度部門預算

      發(fā)布時間:2024-02-06 11:21:00   索引號:   文號:   來源:曲靖市第一人民醫(yī)院   

      監(jiān)督索引號53030014036100400000

       

       曲靖市第一人民醫(yī)院2024年預算公開目錄

       

      第一部分 曲靖市第一人民醫(yī)院2024年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預算單位基本情況

      三、預算單位收入情況

      四、預算單位支出情況

      五、市對下專項轉移支付情況

      六、財政專戶管理資金情況

      七、政府采購預算情況

      、部門三公經費增減變化情況及原因說明

      、重點項目預算績效目標情況

      、其他公開信息

      第二部分 曲靖市第一人民醫(yī)院2024年部門預算財政項目文本

      一、項目名稱

      二、立項依據

      三、項目實施單位

      四、項目基本概況

      五、項目實施內容

      六、資金安排情況

      七、項目實施計劃

      八、項目實施成效

      第三部分 曲靖市第一人民醫(yī)院2024年部門預算表

      一、財務收支預算總表

      二、部門收入預算

      三、部門支出預算

      四、財政撥款收支預算總

      五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

      六、一般公共預算支出預算明細(按經濟科目分類)

      七、一般公共預算三公經費支出預算

      基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

      項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

      、項目支出績效目標表(本下達)

      、項目支出績效目標表(另文下達)

      、政府性基金預算支出預算

      國有資本經營預算支出預算表

      十四、部門政府采購預算

      、政府購買服務預算表

      、對下轉移支付預算表

      、對下轉移支付績效目標表

      、新增資產配置表

      十九、上級補助項目支出預算表

      二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

       

      曲靖市第一人民醫(yī)院

      2024年部門預算編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責

      曲靖市第一人民醫(yī)院為三級甲等綜合性公立醫(yī)院,主要為人民健康提供基本醫(yī)療保健服務。業(yè)務范圍:醫(yī)療與護理,醫(yī)學教學,醫(yī)學研究,衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓,衛(wèi)生技術人員繼續(xù)教育,保健與健康教育。

      (二)機構設置情況

      我部門共設置18個內設黨政管理機構,包括:黨委辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀檢監(jiān)察處、審計處、醫(yī)院辦公室、醫(yī)務部、護理部、人力資源部、綜合運營管理部、財務部、安全保衛(wèi)部、醫(yī)院感染管理部、醫(yī)保管理部、科技部、綜合信息管理部、醫(yī)療支持保障部、公共衛(wèi)生事務部、客戶服務部。其余內設臨床醫(yī)技科室、門急診綜合片、醫(yī)技綜合片。

      本單位為曲靖市衛(wèi)生健康委員會二級單位,無下屬單位。

      (三)重點工作概述

      1.以黨建引領帶動發(fā)展,以品牌帶領技術進步黨建工作新局面,充分發(fā)揮黨委把方向、管大局、作決策、促改革、保落實的領導作用,以高質量黨建引領醫(yī)院高質量發(fā)展。

      2.逐項推進紀檢監(jiān)察各項工作措施,持續(xù)深入將醫(yī)院黨風廉政建設、清廉醫(yī)院建設不斷向縱深推進。

      3.緊扣高質量發(fā)展主題,深化公立醫(yī)院改革,提升管理的精細化水平,促進優(yōu)質醫(yī)療資源整合和擴容,提高服務能力和技術水平。

      4.統(tǒng)籌協(xié)調,全力配合推進曲靖中心醫(yī)院各項工作。

      5.以醫(yī)院章程為引領,建立完善權責清晰、管理科學、運行高效、監(jiān)督有力的管理制度。

      6.進一步完善激勵醫(yī)務人員參與科研的有效措施,逐步提高醫(yī)院科研水平。

      7.重視人文關懷,堅持以患者為中心,努力改善群眾看病就醫(yī)感受;堅持以醫(yī)務人員為核心,大力弘揚職業(yè)精神,努力營造尊醫(yī)重衛(wèi)的良好氛圍。

      8.規(guī)范財務管理,強化內部控制,強化全面預算管理,促進經濟管理提質增效。

      二、預算單位基本情況

      我部門編制2024年部門預算單位共3個。其中:財政全額供給單位2個;差額供給單位1個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位2個。截202312月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

      在職人員編制1857人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0,事業(yè)編制1857人。在職實有1263人,其中:財政全額保障84人,財政差額補助1179人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

      離退休人員606人,其中:離休4人,退休602人。

      車輛編制26輛,實有車輛26輛。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2024年部門財務總收入200,668.48萬元,其中:一般公共預算收入2,668.48萬元,政府性基金預算收入0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入198,000.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

      與上年對比,增加7,999.65萬元,增長4.15%,主要原因分析:1)單位事業(yè)收入預算的增加;(2)事業(yè)單位人員正常增加薪級工資;(3)在職人員職稱變動增加崗位工資。

      (二)財政撥款收入情況

      2024年部門財政撥款收入2,668.48萬元,其中:本年收入2,668.48萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2,668.48萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

      與上年對比,減少0.35萬元,下降0.01%,主要原因分析:嚴控運行成本,對按定額標準測算安排的市本級部門公用經費,在上年預算的基礎上再壓減。

      四、預算單位支出情況

      2024年部門預算總支出200,668.48萬元。財政撥款安排支出2,668.48萬元,其中:基本支出2,668.48萬元,與上年對比,減少0.35萬元,下降0.01%,主要原因分析:嚴控運行成本,對按定額標準測算安排的市本級部門公用經費,在上年預算的基礎上再壓減;項目支出0.00萬元,與上年對比,減少20.00萬元,下降100.00%,主要原因分析:今年減少市級補助重點傳染病及重大疾病防治專項資金預算。

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

      2080502社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休費支出263.54萬元,主要用于離退休人員經費支出;

      2080505社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出150.53萬元,主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位承擔部分繳費支出;

      2080599社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出20.71萬元,主要用于待遇差退休人員經費支出;

      2080801社會保障和就業(yè)支出撫恤死亡撫恤支出12.48萬元,主要用于單位職工遺屬生活補助支出;

      2089999社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出5.71萬元,主要用于職工失業(yè)保險繳費支出;

      2100201衛(wèi)生健康支出公立醫(yī)院綜合醫(yī)院888.00萬元,主要用于在職人員定額補助工資支出;

      2100405衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生應急救治機構支出1,125.95萬元,主要用于急救中心及傳染病院在職人員工資支出;

      2101102衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療支出75.45萬元,主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出;

      2101199衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.95萬元,主要用于職工的工傷保險及附加商業(yè)險支出;

      2210201住房保障支出住房改革支出住房公積金支出120.16萬元,主要用職工住房公積金支出。

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

      30101工資福利支出基本工資1,304.69萬元(其中:基本支出1,304.69萬元,項目支出0.00萬元);

      30102工資福利支出津貼補貼46.54萬元(其中:基本支出46.54萬元,項目支出0.00萬元);

      30107工資福利支出績效工資555.97萬元(其中:基本支出555.97萬元項目支出0.00萬元);

      30108工資福利支出機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費150.53萬元(其中:基本支出150.53項目支出0.00萬元。);

      30110工資福利支出職工基本醫(yī)療保險繳費55.45萬元(其中:基本支出55.45萬元,項目支出0.00萬元);

      30112工資福利支出其他社會保障繳費11.66萬元(其中:基本支出11.66萬元,項目支出0.00萬元);

      30113工資福利支出住房公積金120.16萬元(其中:基本支出120.16萬元,項目支出0.00萬元);

      30201商品和服務支出辦公費93.61萬元(其中:基本支出93.61萬元,項目支出0.00萬元);

      30216商品和服務支出培訓費6.68萬元(其中:基本支出6.68,項目支出0.00萬元。);

      30228商品和服務支出工會經費106.09萬元(其中:基本支出106.09萬元,項目支出0.00萬元。);

      30229商品和服務支出福利費114.60萬元(其中:基本支出114.60萬元,項目支出0.00萬元。);

      30301對個人和家庭的補助離休費60.42萬元(其中:基本支出60.42萬元,項目支出0.00萬元。);

      30305對個人和家庭的補助生活補助22.08萬元(其中:基本支出22.08萬元,項目支出0.00萬元。);

      30307對個人和家庭的補助醫(yī)療補助20.00萬元(其中:基本支出20.00萬元,項目支出0.00萬元。)。

      (三)一般公共預算支出情況

      一般公共預算支出2,668.48萬元,與上年對比,減少0.35萬元,下降0.01%,主要原因分析:嚴控運行成本,對按定額標準測算安排的市本級部門公用經費,在上年預算的基礎上再壓減。

      (四)政府性基金預算支出情況

      政府性基金預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

      (五)國有資本經營預算支出情況

      國有資本經營預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

      五、市對下專項轉移支付情況

      (一)與中央配套事項

      曲靖市第一人民醫(yī)院2024年無與中央配套事項。

      (二)與省配套事項

      曲靖市第一人民醫(yī)院2024年無與省配套事項。

      (三)與市配套事項

      曲靖市第一人民醫(yī)院2024年無與市配套事項。

      (四)按既定政策標準測算補助事項

      曲靖市第一人民醫(yī)院2024年無按既定政策標準測算補助事項。

      (五)經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

      曲靖市第一人民醫(yī)院2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

      六、財政專戶管理資金情況

      2024年,曲靖市第一人民財政專戶管理資金預算收入0.00萬元,上年對比無變化。預算支出0.00萬元,上年對比無變化。

      七、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目37個,政府采購預算總額33,227.74萬元,其中:政府采購貨物預算19,168.74萬元、政府采購服務預算8,259.00萬元、政府采購工程預算5,800.00萬元。

      、部門三公經費增減變化情況及原因說明

      曲靖市第一人民醫(yī)院2024年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計0.00萬元,較上年對比無變化,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      曲靖市第一人民醫(yī)院2024年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年對比無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      (二)公務接待費

      曲靖市第一人民醫(yī)院2024年公務接待費預算為0.00萬元,較上年對比無變化國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      曲靖市第一人民醫(yī)院2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元,較上年對比無變化。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年對比無變化;公務用車運行維護費0.00萬元,較上年對比無變化。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為26輛。公務車運行維護費由自有資金承擔。

      、重點項目預算績效目標情況

      曲靖市第一人民醫(yī)院2024年無重點項目。

      、其他公開信息

      (一)專業(yè)名詞解釋

      1.經濟科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

      2.功能科目是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

      3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

      4.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

      5.三公經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,納入市級財政預決算管理的三公經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

      曲靖市第一人民醫(yī)院2024年機關運行經費安排0.00萬元,與上年無變化。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20231231日,曲靖市第一人民醫(yī)院資產總額328,712.23萬元凈值209,839.62萬元),其中,流動資產73,126.41萬元,固定資產228,143.66萬元、凈值112,396.50萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程20,960.00萬元,無形資產6,482.17萬元凈值3,356.71萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額增加32,709.99萬元,其中固定資產增加8,497.83萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0.00平方米,資產出租收入0.00萬元。鑒于截至20231231日的國有資產占有使用精準數(shù)據,需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為202312月資產月報數(shù)。

      (四)其他說明

      情況說明中數(shù)據均四舍五入保留兩位小數(shù)(如金額單位轉換、計算比率等),可能存在尾數(shù)誤差。

       

      曲靖市第一人民醫(yī)院

      2024年部門預算財政項目文本

       

      一、項目名稱

      二、立項依據

      三、項目實施單位

      四、項目基本概況

      五、項目實施內容

      六、資金安排情況

      七、項目實施計劃

      八、項目實施成效

       

      曲靖市第一人民醫(yī)院2024年部門預算表

      (附件:曲靖市第一人民醫(yī)院2024年部門預算表)

       

       

      監(jiān)督索引號53030014036100400111

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