監(jiān)督索引號(hào)53030022100100401000
曲靖市規(guī)劃展覽館2023年度部門決算
目錄
第一部分 曲靖市規(guī)劃展覽館概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 曲靖市規(guī)劃展覽館概況
一、主要職能
(一)主要職能
曲靖市規(guī)劃展覽館2013年批準(zhǔn)成立主要負(fù)責(zé)展示全市國(guó)土空間規(guī)劃建設(shè)成就和規(guī)劃遠(yuǎn)景、負(fù)責(zé)宣傳國(guó)土空間規(guī)劃法律法規(guī)、負(fù)責(zé)展館布展和展示內(nèi)容的更新、負(fù)責(zé)展館日常運(yùn)行和維護(hù)、負(fù)責(zé)展館接待、講解服務(wù)工作等,為國(guó)土空間規(guī)劃研究、宣傳教育、休閑觀光以及政府規(guī)劃決策、公眾參與提供咨詢、服務(wù)。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.做好規(guī)劃館講解接待服務(wù)工作。曲靖市規(guī)劃展覽館以“醉美珠源,融合發(fā)展”為展示主題,是集規(guī)劃展示的平臺(tái)、公眾參與的橋梁、招商引資的窗口、樹立規(guī)劃意識(shí)的基地、科普教育等多功能于一體的專業(yè)展館,面向公眾免費(fèi)開放的窗口單位,我館一直以來注重講解接待和服務(wù)工作。規(guī)劃館每天下午三點(diǎn)定點(diǎn)講解,每天參觀人數(shù)控制在200人以內(nèi),接待團(tuán)隊(duì)數(shù)量50個(gè)。2023年接待總?cè)藬?shù)目前已達(dá)35000人次,接待團(tuán)隊(duì)47個(gè)(其中省部級(jí)團(tuán)隊(duì)3個(gè)、市級(jí)團(tuán)隊(duì)3個(gè)、招商團(tuán)隊(duì)8個(gè)、學(xué)生團(tuán)隊(duì)9個(gè)、其他團(tuán)隊(duì)24個(gè))。項(xiàng)目討論會(huì)、專家論證、評(píng)審會(huì)73次。
2.保障規(guī)劃館日常運(yùn)行維護(hù)工作。扎實(shí)做好日常運(yùn)維管理工作。進(jìn)一步完善重大接待保障任務(wù)的預(yù)案,保障規(guī)劃館的正常運(yùn)行,以及規(guī)劃館接待、講解和參觀任務(wù)的順利開展;做好講解服務(wù)工作,提高講解和接待水平,更好地展示曲靖城市形象,搭建政府對(duì)外交流平臺(tái);做好場(chǎng)館運(yùn)行維護(hù)工作,涉及消防、監(jiān)控、展區(qū)設(shè)備、參觀接待保障等方面,在場(chǎng)館內(nèi)周期性巡查、維護(hù),保障場(chǎng)館正常運(yùn)行;做好場(chǎng)館設(shè)備設(shè)施日常使用及維護(hù)工作,定期對(duì)場(chǎng)館設(shè)施設(shè)備進(jìn)行巡查、檢測(cè),記錄和處理問題,做到及時(shí)反饋,保障曲靖市規(guī)劃展覽館展區(qū)的硬件及軟件的正常運(yùn)行以及參觀接待順利進(jìn)行。
3.做細(xì)做精提升規(guī)劃館服務(wù)品質(zhì)。積極做好創(chuàng)文復(fù)查以及在疫情期間對(duì)內(nèi)對(duì)外防護(hù)工作,規(guī)劃館對(duì)照創(chuàng)文體系標(biāo)準(zhǔn)完善創(chuàng)文內(nèi)容,館內(nèi)及時(shí)更換老舊廣告,鞏固之前的設(shè)施,同時(shí)在母嬰室和無障礙衛(wèi)生間內(nèi)添加緊急呼叫裝備,響鈴直接到服務(wù)臺(tái)。制定了《曲靖市規(guī)劃展覽館疫情防控措施》,每天嚴(yán)格控制參觀人數(shù),在入口處有工作人員指引游客掃健康碼、戴好口罩、量體溫,一切正常后實(shí)名制登記入場(chǎng)參觀。為避免人群聚集,暫停了定時(shí)講解,游客到場(chǎng)后自行參觀了解,同時(shí)展館內(nèi)也加強(qiáng)安保巡邏。場(chǎng)館內(nèi)每天進(jìn)行至少1次的消毒,并且將消毒情況公示在“常消毒”公示欄上,提供洗手液、口罩等防護(hù)用品,宣傳正確的洗手方式等,堅(jiān)持“以人為本”的理念,做細(xì)做精讓群眾體驗(yàn)貼心服務(wù)品質(zhì)。
4.扎實(shí)做好規(guī)劃館宣傳和管理工作。一是定期開展工作人員內(nèi)部的職業(yè)禮儀、普通話和規(guī)劃理論知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí);二是增加服務(wù)臺(tái)的服務(wù)項(xiàng)目并且將其落實(shí)到位,積極主動(dòng)為參觀者提供幫助;三是及時(shí)查缺補(bǔ)漏,制定出疫情防控、團(tuán)隊(duì)接待、消防安全等突發(fā)情況的預(yù)案,讓工作井然有序;四是不斷學(xué)習(xí)展覽設(shè)計(jì)行業(yè)和各地規(guī)劃館的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法,更好地促進(jìn)我館建設(shè),有針對(duì)性的赴成都、重慶、上海、杭州考察學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)對(duì)方的運(yùn)營(yíng)理念和布展方式,為我館后續(xù)更新提供思路。五是在“曲靖市規(guī)劃展覽館”公眾號(hào),定時(shí)更新規(guī)劃公示內(nèi)容,更新《線上聽展》專欄,從市民身邊的街景來解讀“以人為本”的規(guī)劃,閱讀量暴漲。
二、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、財(cái)務(wù)室。
我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
曲靖市規(guī)劃展覽館作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市規(guī)劃展覽館2023年末實(shí)有人員編制4人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制4人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員6人。超編主要原因是本單位有4位黨政儲(chǔ)備人才,導(dǎo)致超編。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;
本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市規(guī)劃展覽館2023年度收入合計(jì)352.96萬元。其中:財(cái)政撥款收入302.67萬元,占總收入的85.75%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費(fèi)0.00萬元);經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元;附屬單位繳款收入0.00萬元;其他收入50.29萬元,占總收入的14.25%。與上年相比,收入合計(jì)減少72.26萬元,下降16.99。其中:財(cái)政撥款收入增加227.45萬元,增長(zhǎng)302.38%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,與上年對(duì)比無變化;事業(yè)收入0.00萬元,與上年對(duì)比無變化;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,與上年對(duì)比無變化;附屬單位上繳收入0.00萬元,與上年對(duì)比無變化;其他收入減少299.71萬元,下降85.63%。主要原因上年經(jīng)費(fèi)由單位內(nèi)部調(diào)劑使用,本年由財(cái)政撥款200萬元,單位內(nèi)部調(diào)劑50萬元,導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)有所變動(dòng)。
二、支出決算情況說明
曲靖市規(guī)劃展覽館2023年度支出合計(jì)348.80萬元。其中:基本支出85.07萬元,占總支出的24.39%;項(xiàng)目支出263.73萬元,占總支出的75.61%;上繳上級(jí)支出0.00萬元;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。與上年相比,支出合計(jì)減少76.42萬元,下降17.97%。其中:基本支出增加9.85萬元,增長(zhǎng)13.09%;項(xiàng)目支出減少86.27萬元,下降24.65%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,與上年對(duì)比無變化;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,與上年對(duì)比無變化;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,與上年對(duì)比無變化。主要原因是曲靖市規(guī)劃展覽館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)壓縮支出,導(dǎo)致比上年經(jīng)費(fèi)減少。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障曲靖市規(guī)劃展覽館機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出85.07萬元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出78.02萬元,占基本支出的91.71%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)7.05萬元,占基本支出的8.29%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障曲靖市規(guī)劃展覽館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出263.73萬元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。主要用于完成曲靖市規(guī)劃展覽館年度運(yùn)行管理,包括辦公費(fèi),水電、人員工資、物業(yè)管理、宣傳廣告、設(shè)施設(shè)備硬軟件建設(shè)及展板維護(hù)更新更換等費(fèi)用支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市規(guī)劃展覽館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出302.67萬元,占本年支出合計(jì)的86.77%。與上年相比增加227.45萬元,增長(zhǎng)302.38%,主要原因是曲靖市規(guī)劃展覽館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上年經(jīng)費(fèi)由單位內(nèi)部調(diào)劑使用,本年由財(cái)政撥款200萬元,單位內(nèi)部調(diào)劑50萬元,導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)有所變動(dòng)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出17.60萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.81%。主要用于黨政儲(chǔ)備人才生活補(bǔ)助;
2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出9.43萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.12%。主要用于繳納本單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)金單位繳納部分經(jīng)費(fèi)的支出;
9.衛(wèi)生健康(類)支出3.40萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.12%。主要用于繳納本單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出265.36萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.67%。主要用于本單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出;
19.住房保障(類)支出6.89萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.28%。主要用于單位按照人力資源部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.25萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.25萬元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市規(guī)劃展覽館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.25萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是因科目使用錯(cuò)誤導(dǎo)致。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.20萬元,增長(zhǎng)400.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變化;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變化;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.20萬元,增長(zhǎng)400.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是因科目使用錯(cuò)誤導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次28人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市規(guī)劃展覽館2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,與上年對(duì)比無變化,主要原因是我單位屬于非參公管理事業(yè)單位,沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日,曲靖市規(guī)劃展覽館資產(chǎn)總額72.47萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)67.64萬元,固定資產(chǎn)4.83萬元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)0.00萬元,其他資產(chǎn)0.00萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加26.57萬元,其中固定資產(chǎn)增加0.94萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng),賬面原值0.00萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度,單位政府采購(gòu)支出總額100.00萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬元;政府采購(gòu)服務(wù)支出100.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額100.00萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額100.00萬元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
曲靖市規(guī)劃展覽館無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng));指市本單位提供其他一般公共服務(wù)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指市本單位用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指市本單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
監(jiān)督索引號(hào)53030022100100401111
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