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      曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年度部門決算

      發(fā)布時間:2024-09-28 11:08:23   索引號:   文號:   來源:曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心   

      監(jiān)督索引號53030005033401001000

      曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心

      2023年度部門決算

      目錄

      第一部分 曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心概況

      一、主要職能

      二、單位基本情況

      第二部分 2023年度部門決算表

      一、收入支出決算表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      十、財政撥款三公經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

      十一、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費情況表

      第三部分 2023年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      四、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

      第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

      一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      二、國有資產(chǎn)占用情況

      三、政府采購支出情況

      四、單位績效自評情況

      五、其他重要事項情況說明

      六、相關(guān)口徑說明

      第五部分 名詞解釋

      第一部分 曲靖市保障性住房建設(shè)

      管理中心概況

      一、主要職能

      (一)主要職能

      貫徹落實國家、省、市住房保障以及住房制度改革方面的法律、法規(guī)和有關(guān)政策。負責(zé)起草住房保障相關(guān)管理辦法及配套政策,并進行宣傳及組織實施。負責(zé)組織擬定全市住房保障發(fā)展規(guī)劃、制定年度計劃及保障性住房房源儲備,并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門做好住房保障建設(shè)項目計劃和資金計劃、資金的審核、申報、安排工作,并監(jiān)督實施。指導(dǎo)并監(jiān)督各地做好保障性住房工程項目建設(shè)管理、公共租賃住房的分配管理及租賃補貼的審核、發(fā)放等工作;負責(zé)主城區(qū)保障性住房(公共租賃住房、經(jīng)濟適用房)的資格審查、公示、輪候、配租(售)、復(fù)核、退出及租賃補貼發(fā)放的核準(zhǔn)等工作。指導(dǎo)并監(jiān)督各地住建部門會同有關(guān)部門做好保障性住房(公共租賃住房、經(jīng)濟適用房)銷售價格、租金標(biāo)準(zhǔn)的審核工作。指導(dǎo)全市住房貨幣化工作的開展,負責(zé)制定全市住房貨幣化的相關(guān)政策,市級住房貨幣化補貼的申請、受理、審核工作。負責(zé)保障性住房和全市中低收入、難家庭住房等檔案的建立、信息系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作。指導(dǎo)并監(jiān)督各地住建部門會同財政部門做好公共租賃住房資金的使用、支出和資產(chǎn)管理工作。負責(zé)住房保障信訪、舉報、投訴的調(diào)查處理工作。完成市委、市政府和上級主管部門臨時交辦的其他工作任務(wù)。

      (二)2023年度重點工作任務(wù)概述

      完成2023年城鎮(zhèn)保障性住房各類目標(biāo)任務(wù)分解下達。完成曲靖市城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)的人員培訓(xùn)工作,按省住建廳要求完成數(shù)據(jù)錄入工作。督促各地認真完成曲靖市城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、分配入住月報、快報、項目進展臺賬表等報表的核對、匯總、上報工作。認真完成經(jīng)濟適用住房購房資格審核。積極做好保障性住房領(lǐng)域信用體系建設(shè)工作方案制定。

      二、單位基本情況

      (一)機構(gòu)設(shè)置情況

      我單位共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室。

      我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。

      (二)決算單位構(gòu)成

      曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心作為二級預(yù)算單位納入曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報范圍。

      (三)單位人員和車輛的編制及實有情況

      曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年末實有人員編制5人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制5人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0,非參公管理事業(yè)人員5

      年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。

      年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

      車輛編制0輛,在編實有車輛0。

      第二部分 2023年度部門決算表

      (詳見附件)

      我單位2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出,《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表;我單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出,《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表;我單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表;我單位2023年度無財政撥款三公經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費,《財政撥款三公經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表;我單位2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費,《一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費情況表》為空表。

      第三部分 2023年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年度收入合計81.94萬元。其中:財政撥款收入81.94萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計增加1.66元,增長2.07%。其中:財政撥款收入增加1.66元,增長2.07%;上級補助收入增加0.00元,與上年對比無變化;事業(yè)收入增加0.00元,與上年對比無變化;經(jīng)營收入增加0.00元,與上年對比無變化;附屬單位上繳收入增加0.00萬元,與上年對比無變化;其他收入增加0.00萬元,與上年對比無變化。主要原因2023年在編在職人員薪級工資增加。

      二、支出決算情況說明

      曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年度支出合計84.52萬元。其中:基本支出81.94萬元,占總支出的96.95%項目支出2.58萬元,占總支出的3.05%上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計增加2.95萬元,增長3.62%。其中:基本支出增加1.66萬元,增長2.07%;項目支出增加1.29萬元,增長100.00%;上繳上級支出增加0.00萬元,與上年對比無變化;經(jīng)營支出增加0.00萬元,與上年對比無變化;對附屬單位補助支出增加0.00萬元,與上年對比無變化。主要原因2023年增加在編在職人員薪級工資支出;二是2023年用單位自有資金項目經(jīng)費支付日常辦公費、人員勞務(wù)費支出增加。

      (一)基本支出情況

      2023年度用于保障曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出81.94萬元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出75.70萬元,占基本支出的92.38%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費6.24元,占基本支出的7.62%。

      (二)項目支出情況

      2023年度用于保障曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2.58元。其中:基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為了建立住房保障與公安、人力資源和社會保障、房管、金融、工商、稅務(wù)、住房公積金等部門和機構(gòu)的數(shù)據(jù)共享機制,建立住房保障信息系統(tǒng),2023保障房管理工作經(jīng)費項目(單位自有資金)支付日常辦公費1.98萬元、人員勞務(wù)費0.60萬元。

      三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

      曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出81.94元,占本年支出合計的96.95%。與上年相比增加1.66元,增長2.07%,主要原因是2023年增加在編在職人員薪級工資支出。

      (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

      1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

      2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      8.社會保障和就業(yè)(類)支出9.14萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.15%主要用于支付在職人員的社會保險費。

      9.衛(wèi)生健康(類)支出3.34萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.08%主要用于支付在職人員的醫(yī)療保險費。

      10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

      17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      19.住房保障(類)支出69.46萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.77%。主要用于支付在職人員的工資住房公積金及部門正常運轉(zhuǎn)費用。

      20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

      四、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

      2023年度財政撥款三公經(jīng)費支出決算中,財政撥款三公經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00萬元,占財政撥款三公經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款三公經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款三公經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款三公經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元(其中:外事接待費支出決算0.00萬元),國(境)外接待費支出決算0.00萬元。其中:

      一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況

      曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費支出年預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運行維護費支出年預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%公務(wù)接待費支出年預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。

      2023年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元,與上年對比無變化。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00萬元,與上年對比無變化;公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元,與上年對比無變化;公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元,與上年對比無變化;公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元,與上年對比無變化。

      一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出實物量的具體情況

      1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

      2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

      3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

      第四部分 其他重要事項及相關(guān)

      口徑情況說明

      一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,比上年增加0.00萬元,與上年對比無變化。主要原因是:我單位屬于非參公管理事業(yè)單位,故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

      二、國有資產(chǎn)占用情況

      截至2023年末,曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心資產(chǎn)總額13.22萬元,其中,流動資產(chǎn)11.85萬元,固定資產(chǎn)1.37萬元(凈值),對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)0.00萬元(凈值),其他資產(chǎn)0.00萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少3.16萬元,其中固定資產(chǎn)減少0.65萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

      (國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

      三、政府采購支出情況

      2023年度,單位政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

      四、單位績效自評情況

      單位績效自評情況詳見附表。

      五、其他重要事項情況說明

      我單位2023年度無其他重要事項。

      六、相關(guān)口徑說明

      (一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

      (二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

      (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款三公經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費,不含非財政撥款部分。

      (四)本文所稱財政撥款三公經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

      第五部分 名詞解釋

      部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

      財政撥款收入:反映單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

      事業(yè)收入:反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

      經(jīng)營收入:反映事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      其他收入:反映單位在財政撥款收入事業(yè)收入、經(jīng)營收入之外取得的收入。

      基本支出:反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

      項目支出:反映單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      經(jīng)營支出:反映事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:反映單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:反映單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

      監(jiān)督索引號53030005033401001111

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