監(jiān)督索引號53030014031400301000
曲靖市民政局(本級)2023年度部門決算
目錄
第一部分 曲靖市民政局(本級)概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 曲靖市民政局(本級)概況
一、主要職能
(一)主要職能
曲靖市民政局(本級)為市政府組成部門,職能職責按照《中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市民政局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(曲辦字〔2019〕60號)要求執(zhí)行,主要工作職責是:
1.編制全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施和監(jiān)督檢查。
2.擬定社會救助政策標準、中長期規(guī)劃和年度計劃;負責統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助工作以及資金的分配統(tǒng)計、管理及監(jiān)督檢查;負責生活無著落的流浪乞討人員救助工作。
3.擬定社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施,依法對權(quán)限內(nèi)社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督,指導各縣(市、區(qū))對社會組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作。
4.負責市級新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和市一級與行政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。
5.擬定城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策和辦法,指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè)。
6.擬定行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理、地名管理規(guī)劃和辦法,審核申報曲靖市行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報工作。承擔行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實地認定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負責地名管理工作,負責全市重要自然地理實體的命名、更名的審核申報工作。負責勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫和勘界數(shù)據(jù)庫更新工作。
7.擬定婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革,負責涉外婚姻登記工作。
8.擬定殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實施,推進殯葬改革,依法查處違法喪葬行為,負責殯葬服務(wù)機構(gòu)的審核報批。
9.統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作。擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
10.擬定殘疾人權(quán)益保護政策,統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.擬定兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策和辦法,健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
12.組織擬定促進慈善事業(yè)發(fā)展政策,進行慈善組織認定,核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。
13.擬定社會工作、志愿服務(wù)政策和標準,會同有關(guān)部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。
14.完成省民政廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
15.有關(guān)職責分工。
(1)與曲靖市衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責分工。曲靖市民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策和標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。曲靖市衛(wèi)生健康委員會負責擬定應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展,承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
(2)與曲靖市自然資源和規(guī)劃局的有關(guān)職責分工。曲靖市民政局會同曲靖市自然資源和規(guī)劃局組織編制公布行政區(qū)劃信息的曲靖市行政區(qū)劃圖。
(3)與曲靖市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責分工。曲靖市民政局、曲靖市醫(yī)療保障局建立溝通協(xié)調(diào)機制。曲靖市民政局負責最低生活保障對象和特困供養(yǎng)人員的分類認定,定期將認定信息提供曲靖市醫(yī)療保障局,曲靖市醫(yī)療保障局及時組織開展醫(yī)療救助工作。
(二)2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年重點工作是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹落實市委、市政府決策部署,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持以人民為中心的發(fā)展思想,踐行“民政為民、民政愛民”工作理念,切實強化困難群眾兜底保障;大力推進養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作;著力抓實社會福利和慈善工作;著力推進“三社”聯(lián)動服務(wù)創(chuàng)新;著力推進社會事務(wù)管理工作;著力推進殯葬改革工作。
二、單位基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、社會組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督科、社會救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科、社會事務(wù)科、社會組織黨建科。
我單位為基層預算單位,無下屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
曲靖市民政局(本級)作為二級預算單位納入曲靖市民政局2023年度部門決算編報范圍。
(三)單位人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市民政局(本級)2023年末實有人員編制33人。其中:行政編制20人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制13人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員30人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員13人。行政人員超編的主要原因是2019年機構(gòu)改革后,行政人員編制減少,現(xiàn)有行政人員未分流到其他單位。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人(離休0人,退休29人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預算財政撥款開支人員0人,政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
曲靖市民政局(本級)2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市民政局(本級)2023年度收入合計3,386.05萬元。其中:財政撥款收入3,386.05萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計增加1,761.99萬元,增長108.49%。其中:財政撥款收入增加1,761.99萬元,增長108.49%;上級補助收入增加0.00萬元,與上年對比無變化;事業(yè)收入增加0.00萬元,與上年對比無變化;經(jīng)營收入增加0.00萬元,與上年對比無變化;附屬單位上繳收入增加0.00萬元,與上年對比無變化;其他收入增加0.00萬元,與上年對比無變化。主要原因是在職人員職級職稱調(diào)整變動及2名退休人員死亡等增加人員經(jīng)費74.57萬元,增加曲靖富源勝境養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目經(jīng)費1,200.00萬元,增加新增居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動市級配套經(jīng)費90.00萬元,增加區(qū)劃地名、社會組織管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理等民政管理事務(wù)經(jīng)費86.46萬元,增加福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)費197.66萬元,增加用于社會福利的彩票公益金經(jīng)費113.30萬元。
二、支出決算情況說明
曲靖市民政局(本級)2023年度支出合計3,386.05萬元。其中:基本支出1,004.19萬元,占總支出的29.66%;項目支出2,381.86萬元,占總支出的70.34%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計增加1,761.99萬元,增長108.49%。其中:基本支出增加44.76萬元,增長4.67%;項目支出增加1,717.23萬元,增長258.37%;上繳上級支出增加0.00萬元,與上年對比無變化;經(jīng)營支出增加0.00萬元,與上年對比無變化;對附屬單位補助支出增加0.00萬元,與上年對比無變化。主要原因是在職人員職級職稱調(diào)整變動及2名退休人員死亡等增加人員經(jīng)費支出74.57萬元,增加曲靖富源勝境養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目經(jīng)費支出1,200.00萬元,增加新增居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動市級配套經(jīng)費支出90.00萬元,增加區(qū)劃地名、社會組織管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理等民政管理事務(wù)經(jīng)費支出86.46萬元,增加福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)費支出197.66萬元,增加用于社會福利的彩票公益金經(jīng)費支出113.30萬元。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障曲靖市民政局(本級)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,004.19萬元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出888.15萬元,占基本支出的88.44%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費116.04萬元,占基本支出的11.56%。
(二)項目支出情況
2023年度用于保障曲靖市民政局(本級)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,381.86萬元。其中:基本建設(shè)類項目支出1,200.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下:
1.養(yǎng)老服務(wù)項目支出1,290.00萬元,主要用于建設(shè)曲靖富源勝境養(yǎng)老服務(wù)中心1,200.00萬元和開展居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動等工作90.00萬元;
2.兒童福利項目支出15.00萬元,主要用于開展特殊兒童督導和保障工作;
3.民政管理事務(wù)項目支出168.90萬元,主要用于開展區(qū)劃地名、社會組織管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理等工作;
4.福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)費項目支出662.66萬元,主要用于福利彩票銷售機構(gòu)日常運營工作;
5.用于社會福利的彩票公益金項目支出155.30萬元,主要用于開展老年人、殘疾人、兒童和其他符合條件的社會公益類項目建設(shè)工作;
6.社會福利事業(yè)項目支出80.00萬元,主要用于開展慈善事業(yè)工作;
7.其他社會保障和就業(yè)項目支出10.00萬元,主要用于開展慰問困難群眾工作。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市民政局(本級)2023年度一般公共預算財政撥款支出2,568.09萬元,占本年支出合計的75.84%。與上年相比增加1,451.03萬元,增長129.90%,主要原因是在職人員職級職稱調(diào)整變動及2名退休人員死亡等增加人員經(jīng)費支出74.57萬元,增加曲靖富源勝境養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目經(jīng)費支出1,200.00萬元,增加新增居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動市級配套經(jīng)費支出90.00萬元,增加區(qū)劃地名、社會組織管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理等民政管理事務(wù)經(jīng)費支出86.46萬元。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出2,429.91萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的94.62%。主要用于開展區(qū)劃地名、社會組織管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理等民政管理事務(wù)工作862.59萬元,行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出122.64萬元,死亡撫恤支出48.93萬元,曲靖富源勝境養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目支出1,200.00萬元,居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動支出90.00萬元,特殊兒童督導和保障支出15.00萬元,慈善救助支出80.00,慰問困難群眾和其他社會保障支出10.75萬元;
9.衛(wèi)生健康(類)支出68.76萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.68%。主要用于本單位職工醫(yī)療保險、商業(yè)附加險和工傷保險繳費支出;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出69.42萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.70%。主要用于本單位職工住房公積金繳費支出。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為8.60萬元,決算為7.34萬元,完成年初預算的85.35%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為5.69萬元,決算為5.69萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的77.52%,完成年初預算的100.00%;公務(wù)接待費支出年初預算為2.91萬元,決算為1.65萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的22.48%,完成年初預算的56.70%,具體是國內(nèi)接待費支出決算1.65萬元(其中:外事接待費支出決算0.00萬元),國(境)外接待費支出決算0.00萬元。其中:
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市民政局(本級)2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為8.60萬元,支出決算為7.34萬元,完成年初預算的85.35%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%;公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為5.69萬元,決算為5.69萬元,完成年初預算的100.00%;公務(wù)接待費支出年初預算為2.91萬元,決算為1.65萬元,完成年初預算的56.70%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因嚴格貫徹落實厲行節(jié)約原則,進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出,壓縮國內(nèi)公務(wù)接待支出1.26萬元。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.82萬元,增長32.97%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00萬元,與上年對比無變化;公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元,與上年對比無變化;公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.95萬元,增長20.04%;公務(wù)接待費支出決算增加0.88萬元,增長114.29%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是在編車輛使用年限較長,維修成本增加0.95萬元;公務(wù)活動與上年度比較,增加了9批次,增加接待費用0.88萬元。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于調(diào)研、督導民政工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次(其中:外事接待0批次),接待人次118人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各級來函單位工作業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市民政局(本級)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出116.04萬元,比上年增加31.92萬元,增長37.95%,主要原因是增加了其他交通費用33.42萬元,減少了其他公用經(jīng)費1.50萬元。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)基本運行所需的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物管費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,曲靖市民政局(本級)資產(chǎn)總額1,419.64萬元,其中,流動資產(chǎn)41.02萬元,固定資產(chǎn)178.62萬元(凈值),對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程1,200.00萬元,無形資產(chǎn)0.00萬元(凈值),其他資產(chǎn)0.00萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加1,289.08萬元,其中固定資產(chǎn)增加93.93萬元,在建工程增加1,200.00萬元,流動資產(chǎn)減少4.85萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2023年度,單位政府采購支出總額3,954.89萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出3,954.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,954.89萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額3,954.89萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
曲靖市民政局(本級)無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費,不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
基本支出:是指為保障行政單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。
項目支出:是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
監(jiān)督索引號53030014031400301111
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