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      曲靖市兒童福利院2023年度部門決算

      發(fā)布時(shí)間:2024-09-30 14:23:41   索引號(hào):   文號(hào):   來源:曲靖市兒童福利院   

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      曲靖市兒童福利院2023年度部門決算

      目錄

      第一部分 曲靖市兒童福利院概況

      一、主要職能

      二、單位基本情況

      第二部分 2023年度部門決算表

      一、收入支出決算表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      十、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

      十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)情況表

      第三部分 2023年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

      一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      二、國有資產(chǎn)占用情況

      三、政府采購支出情況

      四、單位績效自評(píng)情況

      五、其他重要事項(xiàng)情況說明

      六、相關(guān)口徑說明

      第五部分 名詞解釋

      第一部分 曲靖市兒童福利院概況

      一、主要職能

      (一)主要職能

      曲靖市兒童福利院為曲靖市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位,主要工作職責(zé)是接收無人撫養(yǎng)孤殘兒童,負(fù)責(zé)孤殘兒童教育、養(yǎng)育和治療工作。

      (二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

      曲靖市兒童福利院2023年全力保障集中供養(yǎng)73名特殊困難兒童,做好基本生活、教育和醫(yī)療康復(fù)等三個(gè)方面的工作,讓困難兒童享受到無微不至的照顧、專業(yè)科學(xué)的醫(yī)療、正規(guī)傳統(tǒng)的教育、和風(fēng)細(xì)雨的關(guān)愛,并最終順利回歸社會(huì)。

      二、單位基本情況

      (一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、醫(yī)務(wù)室、保教科。

      我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。

      (二)決算單位構(gòu)成

      曲靖市兒童福利院作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市民政局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

      (三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

      曲靖市兒童福利院2023年末實(shí)有人員編制14人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制14人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員14人。

      年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人(離休0人,退休1人)。

      年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

      車輛編制4輛,在編實(shí)有車輛4

      第二部分 2023年度部門決算表

      (詳見附件)

      本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

      第三部分 2023年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      曲靖市兒童福利院2023年度收入合計(jì)773.02萬元。其中:財(cái)政撥款收入773.02萬元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費(fèi)0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)減少27.18元,下降3.40%。其中:財(cái)政撥款收入減少27.18元,下降3.40%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元,與上年對(duì)比無變化;事業(yè)收入增加0.00元,與上年對(duì)比無變化;經(jīng)營收入增加0.00元,與上年對(duì)比無變化;附屬單位上繳收入增加0.00萬元,與上年對(duì)比無變化;其他收入增加0.00萬元,與上年對(duì)比無變化。主要原因是增加集中供養(yǎng)特殊困難兒童基本生活、教育和醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出,2023年福利彩票公益金減少。

      二、支出決算情況說明

      曲靖市兒童福利院2023年度支出合計(jì)773.02萬元。其中:基本支出260.47萬元,占總支出的33.70%項(xiàng)目支出512.55萬元,占總支出的66.30%上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少27.18萬元,下降3.40%。其中:基本支出增加1.11萬元,增長0.43%;項(xiàng)目支出減少28.29萬元,下降5.23%;上繳上級(jí)支出增加0.00萬元,與上年對(duì)比無變化;經(jīng)營支出增加0.00萬元,與上年對(duì)比無變化;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元,與上年對(duì)比無變化。主要原因是增加集中供養(yǎng)特殊困難兒童基本生活、教育和醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出,2023年福利彩票公益金減少。

      (一)基本支出情況

      2023年度用于保障曲靖市兒童福利院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出260.47萬元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出241.50萬元,占基本支出的92.72%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)18.97元,占基本支出的7.28%。

      (二)項(xiàng)目支出情況

      2023年度用于保障曲靖市兒童福利院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出512.55元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支主要用于兒童福利院院內(nèi)供水管網(wǎng)改造31.10萬元,保障集中供養(yǎng)的73名特殊困難兒童基本生活、教育和醫(yī)療等支出481.45萬元。

      三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

      曲靖市兒童福利院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出692.73占本年支出合計(jì)的89.61%。與上年相比增加78.74元,增長12.82%,主要原因是保障集中供養(yǎng)的73名特殊困難兒童基本生活、教育和醫(yī)療等支出。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

      7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出663.69萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.81%主要用于保障本單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)以及特殊困難兒童生活、教育、醫(yī)療等支出;

      9.衛(wèi)生健康(類)支出9.92萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.43%主要用于保障本單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)附加險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

      10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      19.住房保障(類)支出19.12萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.76%。主要用于本單位職工住房公積金繳費(fèi)支出;

      20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

      21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

      22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

      23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

      四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      2023年度財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.34萬元,決算為4.73元,完成年初預(yù)算的88.58%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的%公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.37萬元,決算為4.37萬元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的92.39%,完成年初預(yù)算的100.00%公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.97萬元,決算為0.36萬元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的7.61%,完成年初預(yù)算的37.11%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.36萬元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中:

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

      曲靖市兒童福利院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.34萬元,支出決算為4.73萬元,完成年初預(yù)算的88.58%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%公務(wù)用車購置費(fèi)支出年預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年預(yù)算為4.37萬元,決算為4.37萬元,完成年初預(yù)算的100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年預(yù)算為0.97萬元,決算為0.36萬元,完成年初預(yù)算的37.11%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,貫徹落實(shí)厲行節(jié)約原則,進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

      2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.49萬元,增長11.58%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少0.00萬元,與上年對(duì)比無變化;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元,與上年對(duì)比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.32萬元,增長7.90%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.18萬元,增長100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是現(xiàn)有車輛使用年限較長,故障率較高,維修費(fèi)用增加0.32萬元。本年度工作需要接待40.36元,上年度僅接待20.18元。

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

      1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

      2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于接送特殊困難兒童所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

      3.排國內(nèi)公務(wù)接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次34人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各級(jí)來函單位工作業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

      第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

      一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      曲靖市兒童福利院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,與上年對(duì)無變化。主要原因?yàn)榍甘袃和@簩俜菂⒐芾硎聵I(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

      二、國有資產(chǎn)占用情況

      截至2023年末,曲靖市兒童福利院資產(chǎn)總額2,224.01萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)32.32萬元,固定資產(chǎn)1,645.65萬元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)546.04萬元(凈值),其他資產(chǎn)0.00萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加17.13萬元,其中固定資產(chǎn)增加17.13萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

      (國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

      三、政府采購支出情況

      2023年度,單位政府采購支出總額17.23萬元,其中:政府采購貨物支出13.44萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出3.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.63萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額15.63萬元。

      四、單位績效自評(píng)情況

      單位績效自評(píng)情況詳見附表。

      五、其他重要事項(xiàng)情況說明

      曲靖市兒童福利院無其他重要事項(xiàng)情況說明。

      六、相關(guān)口徑說明

      (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

      (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

      (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。

      (四)本文所稱財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

      第五部分 名詞解釋

      一、部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

      二、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

      三、基本支出:是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

      四、項(xiàng)目支出:是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外的各項(xiàng)支出。

      監(jiān)督索引號(hào)53030014031400101111

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