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      曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局2023年度部門決算

      發(fā)布時(shí)間:2024-09-30 16:20:14   索引號:   文號:   來源:曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局   

      監(jiān)督索引號53030003000101601000

      曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局

      2023年度部門決算

      目錄

      第一部分 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局概況

      一、主要職能

      二、單位基本情況

      第二部分 2023年度部門決算表

      一、收入支出決算表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

      、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

      十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)情況表

      第三部分 2023年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

      一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      二、國有資產(chǎn)占用情況

      三、政府采購支出情況

      四、單位績效自評情況

      五、其他重要事項(xiàng)情況說明

      六、相關(guān)口徑說明

      第五部分 名詞解釋

      第一部分 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局概況

      一、主要職能

      (一)主要職能

      1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)行政審批、政務(wù)服務(wù)等方面的方針政策、法律法規(guī)和決策部署;制定行政許可各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法,并組織實(shí)施。

      2.負(fù)責(zé)創(chuàng)新和完善行政審批體制機(jī)制;會同經(jīng)開區(qū)審改辦按有關(guān)規(guī)定和要求做好行政審批、服務(wù)事項(xiàng)取消、下放、調(diào)整等工作。

      3.負(fù)責(zé)市場準(zhǔn)入、投資建設(shè)和社會事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)行政審批事項(xiàng)的辦理及相關(guān)行政性收費(fèi),并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

      4.負(fù)責(zé)組織實(shí)施行政審批涉及的圖審、現(xiàn)場勘查、技術(shù) 論證和社會聽證等工作。

      5.負(fù)責(zé)進(jìn)駐大廳的垂管部門、雙重管理部門設(shè)置的窗口以及進(jìn)駐的各部門行政審批工作的規(guī)范、管理和監(jiān)督。

      6.負(fù)責(zé)優(yōu)化行政審批、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的審批服務(wù)流程,推進(jìn)行政審批、政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。

      7.負(fù)責(zé)推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)建設(shè),推進(jìn)政務(wù)服務(wù)大數(shù)據(jù)中心建設(shè),推進(jìn)行政審批信用體系建設(shè),網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳的建設(shè)管理、安全運(yùn)行維護(hù)等工作。

      8.負(fù)責(zé)對進(jìn)駐服務(wù)中心各窗口單位及工作人員進(jìn)行日常監(jiān)督、檢查、管理和考評,并將考評結(jié)果及建議通報(bào)相關(guān)部門。

      9.受理對經(jīng)開區(qū)行政審批局(經(jīng)開區(qū)政務(wù)服務(wù)中心)的投訴,承擔(dān)所辦理行政審批事項(xiàng)的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

      10.負(fù)責(zé)行政審批、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。

      11.承辦管委會和上級交辦的其他事項(xiàng)。

      (二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

      1.以加強(qiáng)黨建工作為統(tǒng)領(lǐng),推進(jìn)服務(wù)機(jī)關(guān)建設(shè)
      2.深化行政審批制度改革,優(yōu)化提升營商環(huán)境
      3.推進(jìn)商事制度改革工作,夯實(shí)經(jīng)濟(jì)體系基礎(chǔ)
      4.深化工建項(xiàng)目審批改革,助推項(xiàng)目落地建設(shè)
      5.深化政務(wù)服務(wù)能力建設(shè),提升政務(wù)服務(wù)質(zhì)效
      6.推進(jìn)開展綜合服務(wù)工作,提升服務(wù)群眾水平

      二、單位基本情況

      (一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:綜合科、審批一科、審批二科、政務(wù)服務(wù)科。

      我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。

      (二)決算單位構(gòu)成

      曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局作為二級預(yù)算單位納入曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報(bào)范圍。

      )單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

      曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局2023年末實(shí)有人員編制11人。其中:行政編制5人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制6人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員5人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員6人。

      年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0離休0人,退休0)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0離休0人,退休0。

      年末其他人員18人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員18人(含編外長期聘用人員6人、短期聘用人員10人、統(tǒng)一招聘研究生1人、公益性崗位1人。),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。

      車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

      第二部分 2023年度部門決算表

      (詳見附件)

      本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

      本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

      第三部 2023年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局2023年度收入合計(jì)91.66。其中:財(cái)政撥款收入91.66,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占總支出的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費(fèi)0.00萬元,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總支出的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總支出的0.00%;其他收入0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)減少32.80萬元,下降26.35%。其中:財(cái)政撥款收入增加減少32.80萬元,下降26.35%;上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元,與上年對比無變化;事業(yè)收入增加0.00萬元,與上年對比無變化;經(jīng)營收入增加0.00萬元,與上年對比無變化;附屬單位上繳收入增加0.00萬元,與上年對比無變化;其他收入增加0.00萬元,與上年對比無變化。主要原因是本年減少了已完結(jié)項(xiàng)目。

      二、支出決算情況說明

      曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局2023年度支出合計(jì)89.08。其中:基本支出24.24,占總支出的27.21%;項(xiàng)目支出64.84,占總支出的72.79%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占總支出的0.00。與上年相比,支出合計(jì)減少45.10元,下降33.61%。其中:基本支出減少40.36元,下降62.48%;項(xiàng)目支出減少4.47元,下降6.81%上繳上級支出增加0.00萬元,與上年對比無變化;經(jīng)營支出增加0.00萬元,與上年對比無變化;對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元,與上年對比無變化。基本支出減少主要原因是辦公費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)支出減少,項(xiàng)目支出減少的主要原因?yàn)闇p少了已完結(jié)項(xiàng)目。

      (一)基本支出情況

      2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出24.24元。其中:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)24.24元,占基本支出的100.00%。

      (二)項(xiàng)目支出情況

      2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出64.84萬元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:

      1.辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等事務(wù)支出9.13萬元,用于保障經(jīng)開區(qū)政務(wù)大廳高效服務(wù)人民。

      2.新開辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)支出24.27萬元,用于為區(qū)內(nèi)新注冊企業(yè)提供首次免費(fèi)印章。

      3.辦公區(qū)域改造支出22.30萬元,用于開展行政審批局辦公區(qū)域改造,提高辦公用房利用率。

      4.購買制式證照支5.54萬元,用于定制工商營業(yè)執(zhí)照許可證件。

      5.委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.60萬元,用于招投標(biāo)、政府采購、安全生產(chǎn)等業(yè)務(wù)委托

      三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

      曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出89.08,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少45.10元,下降33.61%。主要原因是辦公費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)支出減少,項(xiàng)目支出減少的主要原因?yàn)闇p少了已完結(jié)項(xiàng)目。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

      1.一般公共服務(wù)(類)支出89.08萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100.00%其中包括行政運(yùn)行24.24萬元、一般行政管理事務(wù)64.84萬元,主要用于保障曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出及項(xiàng)目支出。

      2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      4.公共安全(類)支出81.61萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.15%。主要用于一般行政管理事務(wù)54.61萬元、其他公共安全支出27.00萬元;

      5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

      7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      8.社會保障和就業(yè)(類)支出5.07萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.85%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.07萬元;

      9.衛(wèi)生健康(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      19.住房保障(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

      26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

      四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      2023年度財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%2023年度未發(fā)生公務(wù)接待。

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

      曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。

      2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元,與上年對比無變化。其中:因公出國費(fèi)支出決算增加0.00萬元,與上年對比無變化;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元,與上年對比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元,與上年對比無變化;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元,與上年對比無變化。

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

      1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

      2.購置車輛0輛。

      3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

      第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

      、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.24萬元,比上年減少35.79萬元,下降59.62%,主要原因是辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等各項(xiàng)支出減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用和辦公設(shè)備購置。

      二、國有資產(chǎn)占用情況

      截至2023年末,曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局資產(chǎn)總額182.30元,其中,流動資產(chǎn)12.63元,固定資產(chǎn)111.52元(凈值),對外投資及有價(jià)證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)58.14元(凈值),其他資產(chǎn)0.00萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少26.38,其中固定資產(chǎn)減少15.00。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00;處置車輛0輛,賬面原值0.00;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00;出租房屋0平方米,賬面原值0.00,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00。

      國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

      三、政府采購支出情況

      2023年度,單位政府采購支出總額24.27萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出24.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額80.00萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額80.00萬元。

      四、單位績效自評情況

      單位績效自評情況詳見附表。

      五、其他重要事項(xiàng)情況說明

      曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局2023年度無其他需要說明的重要事項(xiàng)。

      六、相關(guān)口徑說明

      (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

      (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

      (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。

      (四)本文所稱財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

      部分 名詞解釋

      (一)部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

      (二)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

      (三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

      (四)基本支出:指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如:工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

      (五)項(xiàng)目支出:指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      監(jiān)督索引號53030003000101601111

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